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年末調整・確定申告45


1 :
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ

年末調整・確定申告44
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1573298802/

2 :
>>1

3 :
>>1 お疲れ様です。
医療費控除についてですが、
同じ医療機関で「医療費のお知らせ」に掲載されているものと掲載されていないものがあり、
掲載されていないものは領収書から算出しますが、確定申告の書類としては
「医療費のお知らせ」「領収書から計算」で別々になりますよね?

4 :
age

5 :
>>1 お疲れさまです

今年初めて確定申告します
販売時に使用するディスプレイ用品の科目はなんですか?
消耗品でいいのでしょうか

6 :
還付申告のため地元の税務署に確定申告の書類を提出しに行ってきた
担当官1名、並んでいた人5名程度
担当官は中年男性、「研修中」と書かれた腕章を着けていた
「研修中」って何だよ?!

7 :
>>6
>>「研修中」って何だよ?!
中途採用されてまさにまだ研修中か、あるいは国税庁本庁の官房系エリートが現場も少し知っといたがいいと研修派遣されて来たのかだな

8 :
窓口ババァとか多いけど、マジで受け取ってハンコ押して控え渡すだけなんだよな
その場で必要書類の不備とかすらチェックしてないような気がする

9 :
質問です
去年9月に会社をやめ、無職で今日確定申告に行ってきて
源泉徴収票の社会保険料の金額を社会保険料控除の欄に
そのまま記入したのですが、10月から国民健康保険に
切り替えていて、10月から払っている国民健康保険料は
申告すれば社会保険料控除に含まれて還付金が増えるのでしょうか?
それとも10月からの国民健康保険は今回の確定申告には
関係ないのでしょうか?

10 :
>>8
その場では何もしないよ、せいぜい住所氏名が書いてあるかどうかぐらい
というのは「申告主義」だからその申告書はまったく正当なものとして受け取る
そしてチェック(検税という、本当に正当かどうかの審査)は夏以降5年かけてじっくり審査する

11 :
>>9
国民保険料も書かなくちゃだめだよ、会社時代の社会保険料に10月から12月分の国民保険料をプラスして書くんだよ
も一度税務署行ってこい

12 :
>>9
市役所から国民健康保険の納付証明が送られてきていませんか?
そのハガキを貼付して申告すればOKです
納付証明が届いていなければ役所に問合せして下さい

13 :
>>5
なんたら 仕訳
で検索すればすべての答えが得られる。

14 :
>>8
こちらの男性担当官は数字が記載されている欄を見て、それに相当する書類が揃っているか確認していました。
年金、健康保険、生命保険(2社で3通)、特定口座年間取引報告、個人年金(配当金含め2通)、株式配当金の支払調書(10通)とかなりの書類を出したので、数字確認はしていませんが、記載欄と書類の照合は2度行っていました。

15 :
>>11、12
そうだったんですね、もう一回行ってきます
ありがとうございました。

16 :
>>8
やってない
マイナンバーのチェックやコピーと原本が同一かどうかもノーチェック

17 :
>>13
ありがとうございます!解決しました

18 :
今年は還付のはがき来るのが遅い気がする

19 :
源泉徴収票の「税務署提出用」というのは、どういう時に使うのでしょうか?
確定申告用でしょうか?
市町村用は郵送しました。
受給者交付用は持っておけばいいのでしょうか?

20 :
追加で質問なのですが
税務署に提出する決算書は「報告式」「勘定式」どちらを使うべきなのでしょうか?

21 :
>>19
会社は、一定の金額を超える給料を払った時には、そのことを税務署に通報する義務があり、
そのときに使うのが、「税務署提出用」の源泉徴収票。一定の額に達していないなら捨てる。
会社が本人に渡して、本人が確定申告で使うのが「受給者交付用」。

22 :
>>20
法人税の話ならどっちでもいい。
所得税の話なら国税庁が用意した様式を使う。

23 :
昨日還付申告の書類を提出
さてどれくらいで振込されるかな

24 :
>>21-22
ありがとうございます。
1人法人の代表なので報酬的に義務がありました。
法人税ですが例年通り報告式で提出したいと思います。

25 :
今は親の世帯に入ってて国保も親の口座から引き落としになってるんですがこれを自分の所得から控除することできますか?

26 :
>>24
源泉徴収票は法定調書だぞ、税務署に出さなくってどうすんだよ、源泉徴収票は税務署に出すのが第一で本人交付はその次のこと
源泉徴収票以外にもほかにも税務署に出さなくちゃいけない法定調書(特に支払関係)はいっぱいあるぞ、法人やるなら帳簿だけちゃんとしてればいいってもんじゃないからな、だいじょうぶか

27 :
>>25
親に払ってもらってるなら親が控除しているから駄目よ

28 :
学生の姪っ子が掛け持ちでバイトしてて、その一つが手渡しの中国人企業。明細も手書きのいいかげんなやつ。扶養超えても手渡しだから大丈夫って言われたらしいけど、本当ですか?

29 :
質問させてください
上場株式の配当金を配当金領収証方式(郵送で窓口換金)で受け取っているのですが、株式の配当で「支払の取扱者の名称等」には
・株を買うのに使った証券会社
・株を買った株式会社
・実際に領収証を送ってきた株主名簿管理人である信託銀行
のどれを書けば良いのでしょうか?
国税庁HPの入力例の注釈には「証券会社などの口座管理機関の名称を入力」とありますが、私の場合は証券口座への入金ではなく郵送受取のため、株式会社・信託銀行・私、の3者しか関係していないと思うのですが
去年までは空欄でも問題なかったような気がするのですが、今年から各種書類が添付不要になった影響か、入力しないと国税庁HPの作成コーナーで前に進めなくなりました

30 :
いま確定申告すると2/16日付で受理されるのかな?

31 :
自決しました
>その年分の確定申告書がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は期限内申告書に該当するものとする。

32 :
ニーサのみの取引で多分青色申告?なのに確定申告のお知らせが税務署から来ました
給与所得はありません
配当金はもらってますがニーサなので元から配当金控除はされてると思います
この場合でも確定申告は必要なのでしょうか
特定口座源泉徴収なしです

33 :
>>32
銀行受取にしてなければ大丈夫
銀行受取なら控除なし
無職なら38万以上の利益でてるなら申告する
開業届だしてないだろうから白色申告

34 :
>>32
青色申告は青色事業者として認定された人の申告方法だが、あなたは青色認定受けてるの?

35 :
>>33
ありがとうございます
青色申告と白色の違いも教えていただき
業者ではないので届出出していません
ということは白色申告ですね
助かりました

>>34
そうなんですか
青色申告、白色申告ググってもよくわからなかったので勉強になりました
ありがとうございます

36 :
確定申告書に社会保険料等の項目に会社からもらった源泉徴収票通りに打ち込みましたが、控除証明の添付は必要なんでしょうか?
いるという情報があったり、いらないという情報があったりで

37 :
>>36
国税庁の申告の手引きを見れば情報は一つ
ネット上の情報に惑わされるのはあほ

38 :
殆どの人は真剣に聞いてくる。決してツリではないと思う。
もう少しやさしく答えてあげましょう。

39 :
社会保険料〜
給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

40 :
つまり、記入したら源泉徴収票も社会保険料控除証明書もいらない

41 :
捨てちゃダメよ、5年間保管してね

42 :
保管めんどうだから全部張り付けて提出

43 :
今年から受け付けて貰えなくなるぞ
来年だったかもしれん

44 :
受付の時にそんなの確認しないよw
今年の分で全部提出したぞ

45 :
すいません教えてください。
昨年新居を購入した会社員です。住宅ローン控除の初年度になるので自分で確定申告になります。
購入時に収入印紙代の領収証も確定申告で使うからと不動産業者に言われて渡されたのですが、印紙代も住宅ローン控除で戻ってくるのでしょうか?

46 :
>>45
譲渡時の経費

47 :
基礎控除の引き上げは来年の申告(2020年度分)からですかね。

48 :
>>47
yes

49 :
amazonやセブンイレブンみたいに、後日キャッシュバックではなくその場で消費者還元事業5%が値引きされる場合は、値引き前の金額を経費として扱っていいの?値引き後?

50 :
ポイント値引と一緒で雑収入扱い
消費者還元事業は不課税取引だから別けないと消費税が面倒かも

51 :
一回イータックスで還付申告したけど、
追加で還付申告したい場合、新規作成で
還付申告していいの?

52 :
市民税・県民税の申告って、収入が一万円以下でもしなければいけないんですか?

53 :
>>46
レスありがとうございます。譲渡時の経費ということは、印紙代を売り主が負担してる場合のことですよね?今回は買い主である自分が負担してるんですが、これはどうなるのでしょうか?

54 :
>>53
自分が売るときの経費になるから置いとこうねという話かと

55 :
>>48
thx!

56 :
去年は収入が少なく、所得がゼロになるので
今年申告の社会保険料控除を見送って、翌年の控除に回すことは出来ますか?

57 :
控除をしない事は出来ますが翌年に回すことは出来ません
仮に去年の分が未納で今年追納した場合などはどうなのかは分かりませんが

58 :
>>57
ありがとうございます
まあそうですよね

59 :
>>56
無理
払った年の控除

60 :
>>57
過去の分払おうと全部払った年の控除だよ

61 :
支払う段階で調整しないとね

62 :
>>57
どうなのか分からないやつが回答すんな

63 :
翌年度分も前納している場合は本年分と翌年分と翌々年分と分けて控除は可能

64 :
税務署出身の天下り税理士は
天下りする前には
悪徳官僚の公私混同費用を賄うための税金を取りたてる仕事に熱中していた
どうしようもない人たちです。

税務署出身の天下り税理士を利用するのは、やめましょう。
税務署出身の天下り税理士を利用している業者から、モノを買うのはやめましょう。



【高額納税者もビックリ、安倍官邸の公私混同海外出張】

和泉洋人首相補佐官(66)が、大坪寛子厚生労働省大臣官房審議官(52)との海外出張の際
ホテルの部屋割りをめぐって外務省に わざわざ異例の要望を出し
二人の部屋がつながっているスイートルームに宿泊していたことが判明した。

65 :
うちの環境ではetaxという粗悪ソフトがまともに機能しないんで
MFクラウドで作成した用紙をプリントアウトして
税務署でPCにババアに手入力させて電子申告完了させてます

66 :
以前買ったカードリーダーが見つからなかったので、結局紙にプリントして領収書とマイナカードのコピーを貼り付けて、一昨日税務署の収受箱に放り込んできた。今日、早速申告書の控えに受領印が押されて返送されてきた。
やっぱ、アナログは楽だわ

67 :
質問です
私は派遣社員です
派遣会社から平成31年度の源泉徴収票が郵送されてきたので確認したのですが、源泉徴収税額が毎月の給与明細に書かれている源泉所得税の総額と違っていたんです
払った額よりも少なく記載されているんですね
年末調整が無かったので還付金や調整金があって差異が出たということでもありません
それで会社に間違いではないのかと聞いたところ、会社のシステムの仕様で源泉徴収は次の月に反映されるから12月の分が1月にまわって少なくなったのだろうと言われました
こんなことってあり得るんでしょうか?
誰か教えてください

68 :
>>67
12月分の給料を受け取ったのが1月ならそうなる。
会社のシステムの仕様の問題じゃなくて、税法でそう決まってる。

69 :
>>68
そうだったんですか
ありがとうございました

70 :
今はpdf印刷で申告してるんだが
プリンタ捨てたい・・・
リーダーみたいなのを買うのも嫌だ
いつか2ch

71 :
途中で送信してしまった
いつか2chの書き込みみたいに
ボタンひとつで送信できるようになるんでしょうか

72 :
>>54
ありがとうございます!

73 :
>>71
予め一度税務署へ行って
対面でIDとパスワード発行してもらえば
ログインして作成して送信できる

74 :
>>70
すでに捨てているよ
必要な時はコンビニでプリントしている

75 :
>>73>>74
有難うございます
いつかそのIDを貰いに行きます

76 :
>>10
>チェック(検税という、本当に正当かどうかの審査)は夏以降5年かけてじっくり審査する

そうなんですか
初めて自分で申告したのが2014年ですが、翌年申告のため前年の申告書を見たら間違いだらけ
でもいまだに何も言ってきません
小口の個人の申告なんかチェックしないのでは?

77 :
>>76
貧乏人のはロクにチェックしない
高額所得者ほどよくチェックされる

78 :
>>76
税は警察みたいに取り締まるためにやるのではない、あくまでも国自治体の収入を得るためにやる行政行為に過ぎない、ちょうど商売で金を得るのと同じ
だから税務原則の中に「徴税費用最小の原則」というのがあって、その税金を取るために税金収入よりも割高な経費(たとえばそのためにかかる税務署職員の人件費とか連絡通信などの物件費)を使ってまで徴税したらだめだ、という原則がある
また、所得税は「申告主義」だから申告書に書かれている通りにすることが原則、そこに書かれていることにミスがあってもそれでかなり大きな税漏れになっていないかぎり税務署の知ったことじゃない

79 :
去年だったら配偶者控除の検税に力入れただろうな
所得制限ついたから

80 :
細かい検税は住民税の市町村のほうがしゃかりきにやる
税務署と市はお互いに通報義務があるからそこで発見して税務署に教えることが多い、税務署はあまりしゃかりき検税はしない

81 :
更生の請求で添付を書類するんですが、どうやって添付すればいいんでしょうか?
裏側に貼りつける?ステイプラーで止める?
ちなみに社会保険料控除の書類です

82 :
>>81
”添付”というのは”貼り付ける”ということではない、”添(そ)えつける”、すなわち出す時に添えればいいんであって糊付けで貼り付けることをいうのではない、せいぜいバラバラにならないようクリップで留めるぐらいはしてあげたがいいが

83 :
貼付ではないんですね。ありがとうございます。

84 :
>>77

貧乏人ですいませんね

(# ゚Д゚) ムッ!

85 :
>>83
確定申告書の添付書類台紙のように
A4白紙に左側閉じ穴用のスペースを空けて貼り付けて
請求書本体とホチキスで留めて提出すればいい
大事なのは校正の請求書に添付した書類の記載を忘れないことだ

86 :
校正→更正

87 :
リーマン大家で申告書作ってて、生活苦しいなぁと思ってたら還付の方だった
やっぱりね

88 :
ほんと税金先取り辞めて欲しい
国は自転車操業なのかよと

89 :
>>88
真っ赤っ赤の大赤字でございます

90 :
>>80
なるほど。だから収入に見合わないような買い物をやると
税務署からお尋ねがやってくるわけか

91 :
>>77
貧乏なのにお尋ねきたよ

92 :
源泉税額の入力を間違えてて3万円余分に還付されてたことに気付いたから
e-Taxで修正申告して表示された額をクレカで払い込んだけど
これで完了ってことでおk?
このあと特に手続きなり通知なりは無し?
所得税額やらは変わらないから地方税がなんか言ってくることはないよね

93 :
>>92
それが令和1年の確定申告の話なら、住民税はこのあとの算定だから、大丈夫

94 :
今年まで住宅ローン減税で還付されるけど、来年から副業の分を追納しないといけないと思うと気が重い

95 :
>>93
H29年なんだけど

96 :
【新型肺炎】中国、南京など34都市「封鎖」か ★5
http://n2ch.sc/r/-/newsplus/1580984354/l20?guid=ON



リーク動画

リアルバイオハザードの世界と化した中国の現場 
病院の外に横たわる死体の数々
https://player.vimeo.com/video/389080997

97 :
>>92
ああ、でも源泉所得税の間違いか
住民税に影響はないよ

98 :
病院から逃げられないように鉄のドアを溶接してる

https://twitter.com/robin352494828/status/1225331104283934720
(deleted an unsolicited ad)

99 :
>>97
??
安心した

100 :
>>99

過少申告加算税、延滞税のおそれあり

101 :
急に相続があって不動産収入がわずかに発生したんですが、青色申告の開業届が来期分からになりなす。
今年の申告はタイプBで青色申告できるのでしょうか?
控除の10万を記載しなければ開業届け無しでも青色申告してしまって大丈夫でしょうか?
というかAだと不動産収入の記載欄がないのでどうしようかと…

102 :
>>101
白色の不動産所得

103 :
>>101
今回は通常の白色申告、申告書はB表

104 :
イータ君いつもしゃくれてるな

105 :
不動産売買について教えてください。
父名義の実家を売却したのですが父は認知症を患っているということで
自分が成年後見人になりました。司法書士に依頼してたので10万ちょっとの
依頼料が発生したのですが、これは譲渡所得の費用として換算していいのでしょうか?

106 :
良いはずです

https://mansionkeiei.jp/column/27762

107 :
>>101

準確定申告はどうなった

108 :
>>106
ありがとうございます!URLも参考にします

109 :
>>100
それは明確に嘘って分かるわw

110 :
>>102-103
申告Bの白色がありましたね
失礼しました

>>107
準確は済ませました
そちらは長年大家をやっていたので青色申告で提出しました

111 :
確定申告書作成コーナーで作ったら縦書きの句読点が左下になってしまった

112 :
備品のパソコンを償却処理をしないまま耐用年数の4年が過ぎてしまいました
いまさらですが償却は出来るのでしょうか

113 :
>>112
パソコン買ったときに経費にしてないなら個人使用していたPCを業務用に移転の処理かな

114 :
>>112
個人は強制償却なので、今さらできない

115 :
>>114
任意償却は開業費だけなんですね…
賃借対象表に同じ額で表示されるのはおかしいなと思ってましたが諦めて家族に譲渡する処理で消すことにします
ありがとうございました

116 :
>>112
4年分更正の請求して払いすぎた税金を返してもらえる。

117 :
112です。課税所得は変わらないので(色々控除しています)更生の請求はできないようですが、帳票のおかしな部分の修正の仕方が検索でわかりました。ありがとうございます

118 :
e-taxで確定申告しようとしたらマイナンバーカードの読み込み不良
いろいろ面倒なので今年は紙で提出

119 :
>>109
理由は何なの

120 :
>>118
75のジジイが言うことではないが、カードリーダには番号が上で
写真が下で入れるんだゼ

121 :
そ、そうなの?!

122 :
ヤフオク!の利益を申告しようと思うんですが、落札手数料は経費に入るのでしょうか?

123 :
>>118
やっぱコピーと糊で台紙に貼るのが一番楽
推奨環境とか考える必要ないし、領収書の保管に神経使うこともないし
あとは税務署にお任せするだけ

124 :
>>122
入る

125 :
>>124
含まれるんですね
ありがとうございます。

126 :
>>123 同意 保管5年間なんてやってられない 
桜を見る会は直ぐにシュレッダーにかけたくせに

127 :
>>75
IDログインは暫定的な措置で、
数年後にはマイナンバーカード利用だけになる。

128 :
なんだかんだ言って、e-taxって色々問題が多いし面倒
OSやブラウザに制限があるし、カードリーダも相応の物が必要
うちのPCは疑似サーバー仕様の為、e-taxのソフトをインストールすることもできない
仕方なく申告の為だけに19,800円出してノートPC買ってきた
庶民に金と時間の無駄遣いさせる国税庁のマスターベーション

129 :
>>127
今年もIDで還付申告し入金済。
マイナンバーはメッセージボックスの深読みには使っている。
マイナンバーの普及率を見ろ、IDが暫定措置なんて言えるか?
ズルズルと延ばすのは判り切っている。

130 :
あいかわらずこの時期になると電子申告をやりたくない情弱の
電子申告をやらない理由を正当化する見苦しい言い訳が出てくるな
黙って死ぬまで紙申告をやってればいいんだよ
その程度のレベルなんだからな

131 :
>>1
ダブルドクターで、税理士試験を一科目も受験せずに税理士になる奴は正に漢の中の漢。
また、それをうまく使って公認会計士試験の資格も手中にした奴は完璧超人だ。

・会計に関する分野で博士論文を執筆した場合、
  税理士試験の簿記論、財務諸表論の二科目 が免除になることに加えて、公認会計士試
験の短答式全部免除+論文式の会計学と経 営学が免除。残るは、監査論、租税法、企
業法の三科目だけ。

・税法に関する分野で博士論文を執筆した場合、

税理士試験の税法三科目免除。上記の会計 免除の後なら、ここで税理士試験はあが
り。
この「税法」に関する論文を法学研究科等 で執筆し、法律学の研究で博士号を得たと
認定されれば、公認会計士試験の短答式全 部免除+企業法と民法が免除。

さらに、税理士登録すれば、租税法も免除。そうすると、ダブルドクターを極めし者は、
公認会計士試験は、論文式の監査論だけ合格すればよいことになる。

また、上記の会計に関する分野の博士論文を執筆する際、会計監査論に関する研究をしておけ
ば、ラスト科目の監査論もさほどの苦労もなく合格できるだろう。

132 :
電子申告をやらない理由は単純で あまりにも使い勝手の悪いシステムのせいと
5年間文書保管義務の押し付け 文書保管が嫌なのでe-Tax環境は整ってるんだが敢えて紙で提出したよ

ただでさえ面倒なのにこれ以上お役所仕事に付き合う気はせんからね

133 :
じゃあ確定申告なんかぶっちして
払わなきゃいいのに

134 :
>>132
だから見苦しい言い訳はやめて黙って死ぬまで紙申告をやってろって
あんたが電子申告をしなくても誰も困らないから

135 :
それが還付で10万以上返ってくるんだよw

136 :
個人事業主の青色です。
昨年、所有している賃貸マンションで台風被害があり、保険会社より保険金100万が口座に振り込まれました。
これの仕訳けを教えてください。
保険金は非課税のようですが、仕訳けを100口座/保険金/100その他収入では課税対象になると思うのですが、どう処理すればいいのか分かりません。

137 :
未だにカードリーダーとか言ってる奴はアホなのか?

138 :
>>133
徳井さん?

139 :
無申告で時効になるのは何年後ですか?

140 :
>>139
7年か

141 :
国税の請求権は5年だろ 違法行為があれば脱税として検察K時効7年

142 :
青色申告が令和2年度分からe-tax申告しないと控除が付かなくなるというからマイナンバーカード作るしかないんだけど
カードリーダーを買わなくても税務署に行ったらe-taxできるパソコンありますか?

143 :
>>141
無申告は悪意性高い違法行為じゃ無いの

144 :
>>142
つかなくなるんじゃなく65万から55万へる
税務署のパソコンでは決算書が送れないので55万控除しかできない

145 :
確定申告の際の医療費控除と保険金についてわかる方がいたら教えて下さい
・専業主婦の妻が入院手術で高額療養費制度を利用、支払いは家計
・独身時代から妻がかけていた医療保険からガン保険・入院保険がおりました
・確定申告の際、妻が受け取ったガン保険・入院保険(契約も支払いも妻)は夫の確定申告で申告が必要なのでしょうか?

146 :
>>143
確定申告書を期限内に提出している場合は、申告期限の翌日から換算して3年で時効が成立します。
この場合は無申告ではないため、時効期間が短めになっています。
一方、確定申告書を期限内に提出していない場合には、時効の期間が申告期限の翌日から5年間になります。
時効の期間が過ぎると税金の納税義務が消滅します。

147 :
>>136
対応する修繕費は?
例えば100万の修繕費で保険金150万なら、修繕費は経費にできない
超える50万は事業主勘定
150万の修繕費で保険金100万なら、50万の修繕費(または資産)だけ計上

148 :
>>142
IDとパスポートのみでも送れる
本人確認が必要なので、早めに取りに行く方がいい

149 :
>>144
ただ65万控除が受けられなくなると書いてあるだけなのでビックリしたけど10万円減額されるだけで
調べてみたら基礎控除の方が10万円増額になるから合計は変わらないんですね
ありがとう

150 :
国民年金を前納していましたが、今月から社保のある会社で働きだしました
厚生年金になった分は戻ってくるらしいのですが
戻ってきた額込みで去年の所得に対して修正申告をするのでしょうか
今年の社会保険料として(つまり来年の申告で)申告するのでしょうか

151 :
>>149
電子申告すればむしろ10万控除が増えるからいい話なんだよな

152 :
医療費控除の提出書類について質問したいです。
母親が手術したので、医療費控除手続きを行うつもりです。
病院費用などの領収書は私が管理してましたが、保険の県民共済の入金確認後に通知ハガキか書類は破棄してしまったとのことです。
確認申告の手続きでは保険の入金部分の通帳コピーでは不可なのでしょうか?

153 :
>>150
去年のを直すのがただしい
でも修正じゃなく3月16日までに戻る額がわかれば確定申告すればいい

154 :
>>152
書類不要で金額のみ

155 :
>>154さん
書類不要とのこと ありがとうございます
一応通帳コピーは用意しておきます

156 :
e-taxじゃなくてももう提出できる?

157 :
自決しました

158 :
>>157
自決なんてすんなよ、イ`よ
あ、痔ケツしたってのか

159 :
>>148
パスポートは敷居高いなw

160 :
中小企業の共済掛金の葉書
確定申告で保険料控除証明書の部分だけでは駄目かな?
馬鹿な母ちゃんが切り離して捨ててた

161 :
追伸
数年前にも葉書切り捨て税務署職員から再発行しろと言われて
再発行を待って、また税務署に行った嫌な思い出がありまして
今のうちに再発行しておこうと

162 :
作成して郵送のため封筒に入れ糊付けしたのですが、日付を入れ忘れ
しれっと提出すれば問題ないでしょうか

163 :
>>162
なんでそんな細かいこと気にすんだよw  皮かむり指先チンポみたいなびくびく小心さじゃなくじゃなくでっかい男根を持てw

164 :
>>163
なにもこないな場所で自己紹介せやいでも

165 :
教えてください。
去年の7月までずっと無職だったけど8月から派遣社員として働き始めました。
11月に就職しましたが年末調整には間に合わないから自分で確定申告をするように会社から説明がありました。
計算したところ昨年の年収は103万以下なんですが還付金とか別に気にしなければ確定申告の手続きはしなくてもオーケーですか?

166 :
>>165
給与所得(「所得」とは「収入」のことではなく、収入から「給与所得控除」というものを引いた額)が、所得税や住民税の「所得控除」(所得控除は人によって違い、所得税と住民税でも違う)よりも大ならば申告をして税金を納めねばなりません

167 :
>>165
他に所得がなければ不要だよ。

168 :
サラリーマンの所得税確定申告で要申告の一時所得があり、50万円を超えます。
これに加えて経産省のキャッシュレス還元も申告の必要がありますか?

169 :
教えてください。

メルカリ、ヤフオク、ラクマ、ペイペイフリマで取引をしており確定申告をします。
その際雑収入で申告するのですが各会社(アプリ)ごとに収入を記載するのか、「ネット販売」で全て合算して一括で記載するべきかいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

170 :
>>168
サラリーマンならば、一時所得について一時所得特別控除50万を差し引いた残額と他の給与外所得の合計額が20万以下ならば確定申告を要しない
ただし他の理由(例えば医療費控除を受けるとか)などで確定申告を出すのならばその給与外所得も計上しなくてはならない
なお、この20万というのは所得税だけの特例で住民税にはない(だから住民税申告は必要だが、まじめに住民税する人っているんだろうかw)

キャッシュレス還元金も一時所得ではあるが、これも申告する人っているんだろうかw
例えばふるさと納税の返戻品も一時所得だが、牛肉貰いましたんでそれをお金に換算して所得税申告しますって人もいるだろうか、あまり聞かないなw それと同じ

171 :
サラリーマンで株の特定口座で100万の配当があり、一般口座で15万の売却益があります。
@確定申告が必要でしょうか?
A申告には、特定口座の配当と一般口座の売却益両方の申告が必要でしょうか?

172 :
>>171
必要です
両方して下さい

173 :
>>171
配当金は所得税も住民税も支給されるときすでに源泉徴収されているから申告の要はない(ただし総合課税化したいというなら申告する)
15万お売却益はほんらいは申告を要する所得だが、サラリーマンは給与外所得20万以下は確定申告不要の特典があるから確定申告はしなくてよい
ただし他の理由で確定申告をするならその15万も計上しなくてはならない
なお>>170回答でも書いたがこの20万の制度は住民税にはない

174 :
>>172
サラリーマンだぜ、配当金だぜ、何で必要よ?

175 :
>173
丁寧な解説ありがとうございます。安心しました。
控除の申告はしないため大丈夫そうです。

176 :
いま医療費控除の明細書を記入してるんだけど
保険適用でない自由診療した治療費の項目の区分は「その他の医療費」でいいんかな?

177 :
>>176
自由診療は申請できない

178 :
>>177
そんなことはないよ、医療費控除は健康保険の対象外でも治療のための医療なら対象だよ

179 :
>>170
確定申告はどうしても必要なのです
ふるさと納税についても税務署から申告しろと既に指導されています(多いですし)
キャッシュレス還元もやっぱり一時所得にはなるんですね
教えて頂きありがとうございます

180 :
>>176
自由診療であっても診療・治療の料金ならその項目
ただし、診療・治療の料金であっても自由診療の医療費が
医療費控除を全額認められるわけではなくその内容による
その他は医療費は例えば医師の指示で購入する医療用具や通院費など

181 :
10万円青色申告控除を受けている人でも、今回の確定申告から、
基礎控除が38万円→48万円になるんですか?
国税庁のHPの説明が分かりにくい、、、

182 :
>>181
38万円→48万円は青だろうが白だろうが来年の申告(今年の所得)からだよ

183 :
>>181
基礎控除が上がるのは次回から

184 :
>>182 >>183
来年からですね。ありがとう。

185 :
年初から税制改正でこう変わるみたいなマスコミの記事がねえ、こういう混乱の元なんだよ
年調で済むサラリーマンならともかく、自営向けにあんな記事書いたら
今回の確定申告から基礎控除48万なのかって思う人も出るよな

186 :
税金の払方なんだけど、ポイント付くならカードで払いたいんだけど、あれって領収書でるの?
確定申告の届けは手渡しでしたいんだわ。

187 :
医療費控除明細書の左下の所得金額の合計額に入力する数字は給与以外の所得がないサラリーマンなら
先月会社からもらった源泉徴収票の給与所得控除後の金額の数字でいいのかな?

188 :
予定納税は前年の申告納税額を参照するということは、
ふるさと納税など寄附金控除があるとその分だけ予定納税額も小さくなるということ?

189 :
確定申告書Aの寄付金控除のところにいれる
ふるさと納税の数字って自治体から送られてきた
寄付証明書に書いてある金額から2000円引いた額?

190 :
>>189
第一票19は2000円を引いた額
第二票19は引かない

191 :
すみません、自営業からサラリーマンになって、国民年金2年分前払いしてて、サラリーマンになってからの分を還付受けたんですけど、1〜3月は国民年金の分の書類がないから申告をどうすればいいでしょうか?
2年分収めた書類と還付の書類はあります

192 :
>>191
二年分納めたとき分割の支払証明来てるはずだけど
市区町村の年金課で言えば証明書だしてくれるよ

193 :
今年もよろしくお願いします。
店舗型の自営業してます。
店舗の照明を蛍光灯からLEDに変えるリースにしました。
5年後にLEDは私の物になる契約で、
科目は何にしたら良いのでしょうか?
什器備品かな?

194 :
>>192
そんなのあったんですね、めちゃくちゃ助かりました。ありがとうございます。

195 :
>>194
2年分一括納付したのはいつだよ

196 :
>>193
所有権移転なら、原則的には資産を長期未払金(長期借入金でも)で取得した仕訳だな
ただLED交換は修繕費でも認められたはず

197 :
>>195
平成30年の4月から32年の3月まで、サラリーマンになったのは31年の4月から

198 :
>>193
ありがとう
減価償却は無理そう?

199 :
>>197
30年分の確定申告で一括納付額全額を社会保険料控除としなかったか?
もししていれば31年分で控除する余地はない
各年の分割控除を選択していれば各年分の控除証明書のうち30年分を使ったはずだから
31年分と32年分が残っているはずだ
ただし、31年分は1月から12月分の合計額だから1月から3月分の証明にはならない

200 :
>>198
リース取引は所有権移転でも移転外でも資産計上して減価償却をするのが原則
所有移転なら定額法又は定率法で償却する
だだし、LEDの取替費用が照明設備自体の取替まで至らないなら全額修繕費

201 :
>>199
レスありがとうございます、後者の方なので、1〜3の分を役所に貰いにいけばいいと言うことですね

202 :
>>200
ありがとうございます
通帳を詳しく見たところ毎月少しずつ引かれてることと
蛍光灯だけの交換なので
素直に修繕費で計上しようとおもいます

203 :
還付申告ではなくても、期間前の確定申告書提出で還付金がある場合には処理が行われるんだね
申告期間前の提出は2/16付けで受理されてそこから手続きが始まるのかと思ってたわ

204 :
還付申告でなくても還付がある?

205 :
>>204
還付申告とは、申告義務のない人が還付を受けるためにする申告を指す法律用語。
年収2000万円超のサラリーマンのような申告義務のある人が、義務を履行した結果、還付を受ける場合とは区別されてる。

206 :
営業車(新車)購入の減価償却についてお聞きいたします。
昨年9月に購入した車は3ヶ月分のみ計上するのか
来年から6年間計上するのかお教え下さい

207 :
4カ月分

208 :
退職所得がある場合は確定申告と別途住民税の申告をしたほうがいいって聞いたんですがそうなんですか?

209 :
1/9に還付申告したのにまだ還付されてない
遅い

210 :
>>209
今年:1月6日作成コーナーから電子送信 1月31日振り込み
去年:1月4日作成コーナーから電子送信 1月18日振り込み
10数年同様にやっている。年々徐々に早くなってきてたが、
なぜか今年は時間がかかった。

211 :
>>209
一ヶ月過ぎても来ないことはよほどの事件でもない限りありえない、なぜなら一ヶ月以上処理をかけたら税務署が遅延利息を住民に払わなくちゃいけないから
申告書がちゃんと税務署に届いてない可能性が大

212 :
所管の税務署の風紀が乱れてるのかもしれん

213 :
>>209
明日振り込まれるよ

214 :
明日振り込まれたよ

215 :
毎年のことだが、この時期になると沸いて来る還付金マダカー乞食がウザい

216 :
今年マイナンバーカード取得して初めてe-taxで確定申告をしました。
今年は追加で納税しなきゃいけないんだけど、コンビニ払いなら今日にでも振り込めそうなんだけど、2月17日にならないと払っちゃ駄目?

217 :
e-taxマジで不安だわ
必要なハードウェアは準備できてるけどちゃんと機能するんかなぁ

218 :
ウイルスやスパイウェアに脆弱になるから
etax専用の独立したパソコンを使ったほうがいいよ

219 :
>>217
毎年不安、大体1年前のこと忘れてるし、いまだクロームはサポート外だし
早めにやって、もしもの場合は紙で持参できるくらいの余裕は欲しいね
そろそろ住基カード読み込ませてみるか、なんせ1年に1回しか使わないから
しまった場所から思い出さないと

220 :
住基カードじゃない、今はマイナンバーカードだった

221 :
>>213
今日振り込まれたよ

222 :
>>216
ダメ
過誤納金になってしまう

223 :
すいません教えてください。医療費控除をやりますが、転職して昨年2月からの源泉しかありません。それでもそれを使ってできるものですか?
2月から12月までの分しかない源泉だとデメリットしかないのでしょうか?

224 :
>>223
なんでデメリットが起こるの?

225 :
2月頭に税務署で提出
どれくらいで返ってくるかな

226 :
>>224
11ヶ月分の収入しか源泉にはないので戻る金額が減るのかなと

227 :
仕事の報酬をamazonギフト券で受けとった
この場合は非課税売上でいいのでしょうか?
物品切手の譲渡は非課税、とあるので…

検索しても仕入時のことばかり書かれていて売上で受け取ったケースが見あたらない

228 :
自決しました

229 :
>>227
Amazonの商品券でもらっても
貴方の仕事が課税売上になるものなら
課税売上です。

ちなみに
商品券の譲渡が非課税売上になるのは
例えば百貨店等です。
Amazonの商品券が非課税売上になるのは
Amazonさん自身ですね。

230 :
>>223
もしかして
11カ月分の源泉に
11カ月分の費用又は所得控除しか引けないとか
思っているのかな?

単に1月は働いていなかった
収入がなかったと言うことですよね?

別に11カ月分の源泉しかなくてもデメリットは
ないと思いますよ
所得控除も月割りになるものはありませんから。

231 :
ICカードリーダが「ICカードを認識できませんでした〜」って出てメッセージボックスすら確認できん
色々入れ直したりしたけどだめだ
毎年何かしらトラブルで時間取られるもう嫌だe-tax

232 :
>>230
ありがとうございます。説明不足ですいません。1ヶ月だけは別会社で働いていましたが源泉が手元になくまた関係が悪くて退職したので今からほしいと連絡するのも厳しいのです。
なので本来であれば12ヶ月トータルの収入があるのですが、次の会社での11ヶ月分の源泉しかないので、デメリットあるのかなと。
また1ヶ月分の収入が未計上になるのは医療費控除の確定申告書類を出してひっかかったりするのでしょうか?

何度もすいません。

233 :
>>232
すべての収入を申告しないと収入を低く見せかけている面で脱税だぞ

234 :
不妊治療で60万ほど医療費がかかりました。
医療費控除をしたいのですが、副業をやってまして満額で申請すると、本業の住民税の引き落とし額が大きくなり副業バレの恐れがあります。
20万〜30万ほどで申請するつもりですが少ない分には構わないのでしょうか?
もちろん領収書もその分しか添付しません。
よろしくお願いいたします。

235 :
>>232
あんた戻る戻るて言ってるけど、確定申告してもしかしたら追加徴収でさらに税金払う羽目になるかもしれないんだぜ
2月以降なり、あるいは1月分も含めて、給料から天引きされた所得税が、年税額より少なく天引きされていたら戻ってくるどころか確定申告後不足分を自分で払うんだぜ
確定申告とは、給料から天引きされた税金と年税額の差を算出するもので、多くとられすぎていた場合に限って戻ってくる、不足なら追加で払う

236 :
アホな質問が増えたなー

副業の分確定申告しないつもりなんか

237 :
>>236
もちろん副業分は確定申告します。

238 :
自害しました

239 :
住宅ローン控除源泉30万円超えで、還付金30万近くある
あってるか心配だけど

240 :
>>239
手順にそって入力すれば問題ないはず

241 :
>>235
ご指導ありがとうございます。1ヶ月勤めていたところもおかしな企業ではないはずなので、追加徴収は起こらないかなと見てはいるんですが…

242 :
>>229
分かりやすい

243 :
>>234

医療費や住宅ローン、ふるさと納税など
住民税減額の要素は多数あるから
正直、副業ぐらいで勤務先にバレないよ

244 :
>>234

さらに治療を進めると費用もかかるので
正々堂々と満額控除申請しなさい

245 :
第二表「自分で納付」を知っとけば
副業が会社にばれるのはそんなに恐れることじゃないだろうよ

246 :
自分で納付が機能するのは給与と年金以外の副業だろ
実家の家業の役員とかになって役員報酬もらっている場合は市役所に相談しないといけない
それに実家の家業が社会保険に加入している会社だと社会保険からバレる可能性あり

247 :
>>244
ご回答ありがとうございます。
ちなみに副業がメルカリなどで利益が350万ほどになります。
本業の年収が600万ほどです。
満額にすると控除額が大きいので、来年6月以降の本業からの住民税天引きがプラスになったりする可能性もあり不安に思ってご相談いたしました。

248 :
>>247
天引きがプラスってのがよく分からん

249 :
>>248
根本的に自分が勘違いしてるかと思いますが、
副業分で支払う住民税(自分で納付)の場合、確定申告で還付される住民税は本業の明細に反映されるのですか?
それとも6月下旬に来る副業分で納める金額が、還付された金額で請求されるのでしょうか?

250 :
郵送で送る場合は自分が住んでる市内にある税務署の住所でいいんだよね?
それとも確定申告専用の送り先とかあるのかな

251 :
副業安いのと医療費とかの控除が多くて本業の源泉徴収入れたら還付になったんだけど、所得税の他に住民税の還付ってあるんだろうか?
それとも追金で納税しなくてよくなるだけ?

252 :
>>250
合ってる

>>251
住民税は翌年に来るので、還付じゃなくて次に来るのが安くなってる
ただし過去の分をしたなら、還付になることもある

253 :
e-taxのweb版とアプリ版って何か違いあるの?
所得税の青色申告ぐらいしか無いからweb版しか使った事なくてカードリーダーとかマイナンバーカードとかピンとこない。
マイナンバー入力はあったけど。

254 :
web版でもマイナンバーカード必須じゃないの

255 :
還付金申告をe-taxでやったけど
いつ支払われるの?
支払日は決まってるの?

256 :
>>255
>>1

257 :
>>249

本業の方で控除になる

医療費控除は普通にみんなやってるし、
住民税なら月割りで数千円の違いなので
勤務先は全く問題ない

むしろ治療が続くならカネもかかるので
正々堂々控除申請しましたしなさい

258 :
>>252
レスありがとう
あぁ住民税は前年の収入だったね

あとは会社に副業知られたく場合は自分で払うにチェック入れるだけか

259 :
>>249

60万円の医療費控除申請では
住民税にすると月割りで500円ぐらいだろ

勤務先は問題にしないし副業には全く影響しないわ

260 :
確定申告会場で新型肺炎のウイルス移されないように、e-taxで申告済ませて正解だった
もう還付金も入金されたし

261 :
>>259
アドバイスありがとうございます。安心しました。

262 :
確定申告会場は無料WiFiを用意してないのにスマホ申告使わせようとしてるらしいが
そっちのほうがよっぽどあくどい

263 :
無職です
株(特定口座、源泉徴収なし)で16万円ほど利益があります
FXで100万円ほど損失があるので損失繰越手続きをします
他に所得はありません

この場合、株の分は基礎控除で控除されるのでしょうか?それとも2割取られますか?
また、父(給与所得あり)が年末調整で私を扶養家族として記入し、所得ゼロで提出しているのですが、父も確定申告する必要がありますか?

264 :
どなたか還付申告あってるか添削していただける方いませんか?
源泉徴収票などの数字書込みます。
地元の税務署に気まずい人いるので、長居しづらいです。

265 :
>>240
ありがとうございます。
少しでも早く還付されたいので、ミスしてないか不安です。

266 :
>>254
え、いらないよ?
税務署でIDとパスワード作ってたからそれでokだった。
マイナンバーを入力するページはあったけど、紙に印刷されたの入力しただけ。
カードは作ってない。

267 :
>>264
還付の金額いくらだ?

268 :
>>263

分離課税なので控除なし

269 :
>>263
分離でも、他に何も所得がなくて控除が余ってたら控除できる

270 :
>>268
基礎控除など所得控除は、まず「総所得」から控除し、控除しきれなかったら次に「総所得等の合計額」から控除する
「総所得」「総所得等の合計額」「合計所得」てのが分かってるか?

271 :
>>267
810万円、源泉428900円
配偶者控除380,000円、16歳未満1人
社会保険1,041,345、生命保険50,000
旧生命保険260,700
住宅
去年の9月末居住開始
4000万円83.53m2
住宅及び土地
年末残高36,569,912円
当初36,800,000円
これで370,000

272 :
>>271
途中で送信しちゃいました。
37から38万円くらいになりました。
嬉しいけど、似たような条件の友人が初年度15万円くらい戻ってきたと言っていたので、あまりにも違うから不安です。

273 :
>>271>>272  問題ない

274 :
>>273
ありがとうございます!
久々にちゃんと寝れそうです

275 :
>>271
所得が多いから還付も多い

276 :
>>269>>270
ありがとうございます、>>263です
控除で納税額は0円になりそうなのはわかりましたが、
扶養者である父の確定申告は必要ですか?

277 :
>>271
年収800万になると社会保険が大台に乗るんだな

278 :
>>276
収入0だから親父は必要なし
今年の年収38万超えたら親父に報告しよう

279 :
>>278
扶養の範囲内なら必要ないんですねありがとうございます
38万超えたら扶養から外れるのか
稼げてうれしい反面、健康保険とかも自分宛に請求されるようになっちゃうのかな
支払いが増えても余りあるくらい頑張って稼ごうっと

280 :
>>262
データ通信量なんて僅かなものだろう。

281 :
>>279
38万ちょっと超えたくらいでは扶養から完全には外れないけど親父の控除が段階的に少なくなる

ニートしてるよりマシだから泣いて喜ぶだろうし自立できるくらい稼ごうぜ

282 :
>>281
こいうい嘘つきはよく堂々と書き込めるよな
配偶者じゃないのに段階的にってなんだよ

283 :
>>282
・親父が配偶者である
・配偶者を親父と呼んでいる

ダイバシティの時代に可能性は皆無ではないな。

284 :
社会保険の扶養の可否は、会社や健康保険組合によってマチマチでしょ

285 :
確か必要経費の扱いが違うんだよな

286 :
うん

287 :
>>283
263が嫁であるとなぜ気付かんのだ

288 :
青色申告について二つ質問があります。
@白色申告だと所得が夫の社会保険の扶養から外れてしまう場合、青色申告にすれば社会保険の扶養範囲内にすることができますか
(例えば白色だと所得150万でも、青色なら−55万か−65万円で100万をきることができるのでしょうか?)
あらかじめ青色申告に関わる手続きは済ませてあります。

A青色申告の控除額が55万に変更するという情報を見つけたのですが、今月中に行う確定申告からでしょうか?
お手数おかけします。どうぞよろしくお願いいたします。

289 :
どっちもNO

290 :
質問です。
2014年に受けた医療費を今回の確定申告で医療費控除受けれますか?5年間遡りできるのは知っているのですが年度で遡れるのかわからなくて。すみません。

291 :
>>290
”今回の申告”、すなわち2019年の所得の確定申告には使えません
2014年の所得についての確定申告を今からするなら使えます
または、2014年申告をかってやっていればそれの更正としてやることはできます
いずれにしても2014年所得についてならばそれを使うことはできます

292 :
住宅ローン控除について教えてください
昨年12月に入居した為すまい給付金をまだ受け取っていません
この場合確定申告時すまい給付金の額は書かなくて良いのでしょうか?

293 :
>>292
受け取っていなくても書かないといけない。

294 :
>>272 友人の方が 年収が少ないから
戻りが 15万と考えられます。

295 :
5日に送信して今日e-taxのメッセージボックス見たら
「還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。」って出てた
これって内容チェックしてOKだから申告書通りに還付されるってこと?

296 :
税務署では新型コロナウイルスへの対策はされていますか?

297 :
しつもん。ふるさと納税と不動産所得(予定納税分の還付)は、e-Taxのみで完結しますか。それとも結局、税務署に足を運ぶ必要あり?

298 :
e-tax経由でのコロナウイルス感染を未然に防ぐためにUSBは基本的に使わせない。あったとしても万全の対応をする。

299 :
給与所得はなくて、FXの収入324万だけなんだけど、
医療費控除は適用される?
医療費と交通費で15万ぐらいあるんだけど

300 :
>>296
月曜日から各所で長蛇の列
ヤバくね?

301 :
>>299
されるよ
15万なら10万差っ引いて5万が控除額になる

302 :
>>288
社保の扶養判定は組合によるので、電話で問い合わせるのが確実
55万控除は来年の今ごろにする申告から

303 :
>>295
計算間違いさえ無ければ、内容チェック前に還付される

304 :
>>300
ゴーグルとマスク、防護服が必須

305 :
>>301
ありがとう
申請するわ

306 :
>>296
税務署行ったら肺炎になって死ぬどw

307 :
土地売って300万ほど所得でたんだけど節税策があんまない・・・
年金生活なのに税上がるのか

308 :
>>294
友人は500万です。
単純計算でこちらが37〜38なら友人は22〜23万円かなと思いました。

309 :
>>307
売る前に子供に贈与しとけよ

310 :
>>307
年金の雑所得より所得控除が大きかったら300万からも差し引けるぞ
医療費のお知らせとか見とけよ

311 :
>>307
青色申告

312 :
医療費控除の確定申告について質問します。
当方、低額年金収入のみ。80歳。確定申告しなくてもいい?対象者です。
しかし去年丸々一年入院し高額医療費がかかりましていくらか戻るなら今回確定申告しようと思います。
源泉徴収票によると元年分の源泉徴収税額は数千円。
医療費控除の確定申告しても戻るのはその数千円なんでしょうか。
質問してる当方、確定申告についてほぼ理解しておらずド素人な質問で申し訳ない。
どなかた教えて下さると有難いのですが。

313 :
>>312
>>医療費控除の確定申告しても戻るのはその数千円なんでしょうか。
そうです
医療費控除であれなんであれ返ってくるのは源泉徴収で取られた所得税の税金が返ってくるのですから、最大でも自分が納めた分しか返って来ません

314 :
>>312
当方、74才。
払った以上の税金が還ってくることは絶対にありません。

315 :
80歳にしては、しっかりとした文章でレスできてる

316 :
>>307
お尋ね来てなければバレないわ

317 :
>>316
無資格か?
そんなのバレるだろw

318 :
>>307

不動産会社通してなければ
支払い調書が税務署に行かないので
所得を把握できないので
多分、バレない。

しかも少額なので税務署もスルーの可能性が高い。

319 :
>>317

どうやってバレるの?

ちなみに不動産登記なんかはいちいち調べられないよ

320 :
>>318

そうだよね

321 :
登記が動けば売買の情報は税務署に集まる
お尋ねは100%来るわけではないし、申告期限後に来る可能性もある
バレない可能性の話は無責任すぎてあり得ない

所得が発生すれば相応の税負担をするのは当然
忘れてはいけないのは住民税と国保または後期高齢者保険料のアップだ

322 :
ふるさと納税の返礼品とか、株主優待とか
まあ捕捉の仕組みができてないのはそのあた(ry

323 :
登記移転情報が年間1000件ぐらいの
田舎税務署ならバレる可能性あるし
すでにお尋ねが送付されてるだろう。

しかし都会税務署なら300万円ぐらいの雑魚はスルーだわ。

もし税金払いたいなら取得費用と経費をかさ上げして譲渡費用を100万円ほど圧縮して
あとで指摘があれば修正申告すれば問題ない。

324 :
みなさんありがとう
田舎の地方都市だけど不動産会社通してるので隠してもバレると思います
追徴課税怖いし、医療費でちょっと減らします

325 :
>>316
いや不動産が動けば自動的にお尋ねが来るだろw
逆に不動産が動いてお尋ねが来ないケースなんてあるのか?

326 :
地目が山林なら、バレないが
その他はバレる

327 :
地目山林は不動産屋を介さずに個人間売買が成立する

328 :
>>325

大都市なら雑魚不動産は来ないわ

329 :
>>324


消極的にならずにもっと積極的に積みませや!

330 :
1月30日に提出した還付申告で今日振込通知が来た 2週間だね

331 :
コロナ怖いから税務署行きたくない・・・

332 :
>>312

80歳なら一言「お答えありがとうございました」ぐらい書きましょうや。

333 :
バレるバレないの話は不毛
バレないと宣言する奴は無責任の素人バカ
申告前提の相談者にバレないと主張するバカが笑える

334 :
>>312
医療費控除で戻る所得税以外に、あとでくる住民税が変わるので、するだけしといたらいいと思う

335 :
>>332

お答えありがとうございました、で良いかね?

336 :
>>313-314
ありがとうございました。
確定申告、理解いたしました。

337 :
>>331
人混み多いところは総理大臣がいくなっていってんだから今年はいかなくていいんじゃない?

338 :
税務署は個宅出張しろ

339 :
>>307
儲けた以上には税金かからんから300万から捻出しろよ

340 :
>>338
やりますよ
出張手当半日1万円と交通費3千円〜1万2千円をいただきますが

341 :
サラリーマンだが、確定申告したら
30万円も払い込めとなった。
去年は15万円戻ってきたのに。

342 :
>>341
その分儲けたんだろ?

343 :
>>341
そんだけ儲けたってことやん

344 :
去年より年収落ちたんだけど。
ショックだ。

345 :
>>344
単なるグチ?

おかしいと思うのなら詳細晒せ

346 :
戻ってくると思ってたら逆だったという
ぐちです。

347 :
税務署に直接提出、郵送でもう還付金振込まれた方いますか?
今月頭に直接提出したんですが、早いとどれくらいで振込まれるか気になります。

348 :
>>346
源泉されて、30万とは余程の事業収入とか有ったってこと?

349 :
>>347
3月上旬から中旬かな
田舎か都会かとかでも違ってくるしあまり参考にならんよ

350 :
>>330だけど2週間

351 :
WEBと郵送ではだいぶ違うよ

352 :
医者です。バイトで50万くらいの収入があるんだけど、
実際にどれ位の確率で無申告ってバレるのかな?

353 :
>>352
現金かつ相手が小規模ならバレない

振り込みならほぼ督促される

354 :
>>352
50万円なら確定申告して納税しても
大した額にはならんから
精神衛生上、払うことを勧めるわ

355 :
医者は高額バイトしている人多いって聞くしほぼ全員確認されてそう

356 :
昔、近所の医者が高級外車を買ったら間もなくして国税にガサ入れされてたわ

357 :
>>352
報酬を支払う方は必ず支払ったという法定調書というものを税務署に出します(出さないと自分のほうの経費が認められないから)
で、税務署としてはそれを全件チェックはできないので大半はそのままにしておきますが、弁護士さん、お医者さん、公認会計士さん、それから芸能関係の方など、いわゆる高額収入があるといわれる職業の方々は全件チェックします
以前、九州のほうでしたが、大学病院の若いお医者さんがあちこちからけっこう報酬をもらっていましたが申告しなくて無申告で挙げられて、大学も辞めざるを得なくなった事件もありましたね

358 :
10年くらい前にあった脳科学者の申告漏れも法定調書からバレたんだろ

359 :
令和元年
第72期検事任官者
法科大学院 人数
京都大学 10
慶應義塾大学 9
東京大学 8
一橋大学 7
中央大学 5
大阪大学 4
神戸大学 2
名古屋大学 2
岡山大学 1
首都大学東京 1
同志社大学 1
南山大学 1
福岡大学 1
法政大学 1
北海道大学 1
早稲田大学 1

360 :
個人事業主の所得税の青色申告なのですが
e-taxでもう全部送信したかたいらっしゃいますか?

向こうが受信しましたって通知は17日になったら直ぐに来るのですかね?
確定申告書の控えが早急に欲しいのです・・・

361 :
>>352
バイトって他の病院でってなら絶対追徴

362 :
>>360
e-Taxの受信通知は即時来るから、送信した瞬間に来てる

363 :
>>357
> 出さないと自分のほうの経費が認められないから
これは真っ赤なウソ
支払調書を提出しない個人や零細法人は少なくない

そもそも提出されている支払調書は報酬が確定したベースで集計すべきところ
支払ベースで集計しているものがあまりにも多いため、
納税者の申告額と異なるケースも多々あるのが現状だ

364 :
349さん、350さん、351さん
ありがとうございます。
一ヶ月〜は掛かりそうですね。

365 :
明日から税務署で濃厚感染か

366 :
だよね。2〜3ヶ月ずらすべきだ。

367 :
>>365
税務署関連施設にチャーター帰国組を隔離して、いかにも税務署に来ると
感染するようなふいんきを醸し出して、電子申告を普及させる計画。

368 :
あのジジババ様の行列はマジやばいな

369 :
>>362
お返事ありがとうございます。
なるほどです。つまり確定申告書の控えは2月17日以降ではなく
1月でもいつでもコピーできるということですか・・・?

370 :
源泉徴収表を見ながら税務署の
HPに沿って入力してしけば30分で
終わった。明日郵送する。
税務署とかコロナがヤバい。

371 :
>>338
つってもその職員が感染してたらアウト
全身防護服で来てくれるならいいけどw

372 :
作家なんだけど京アニへの募金って経費にするのは無理?
受領証明書はすぐ締め切られてて請求できなかった

373 :
弥生給与で年末調整した会社で過少計算が続出してる模様

86非公開@個人情報保護のため2020/02/15(土) 21:22:52.63
給報のエラーチェックしてたら控除額がなぜか10万円合わないんだけど、会計ソフトが基礎控除を48万円として計算してるんかなぁ

91非公開@個人情報保護のため2020/02/15(土) 22:26:38.94
86
弥生会計を誤ってR3年仕様にアップデートしてると10万ズレるらしい、事業所に確認して発覚した

93非公開@個人情報保護のため2020/02/15(土) 23:00:15.75
こういうことねhttps://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=25723

374 :
>>373
当たり前だろ。
だからR1年分を年末調整してからアップデートしてくださいって
出てただろ?

375 :
そうなんだけど間違いを起こした会社が現実に出てきてしまったわけだ

376 :
社会保険料控除の事で教えてください。
令和元年12月分の国民年金を令和2年2月に払った場合来週から始まる令和1年度確定申告分として申告は可能でしょうか?
それとも支払った日が今年だから令和2年分として来年の確定申告での申告になりますか?

377 :
>>376
来年

378 :
>>372
京アニ火災で募金したが自分も領収書申請してないですね
手間とらせるものあれなので今年はもうよいかと
寄付金控除にしたければ、税務署に事情説明して聞いてみるのがよいかと

379 :
>>377
来年の確定申告になるんですね。
ありがとうございます。

380 :
>>369
控えは自分が作ったやつを印刷するだけ
即時通知のメッセージが受付印代わりなので、それしか来ないし印刷しない

>>373
弥生はいつも先行対応して問題起こすな

381 :
>>378
やっぱり税務署に確認するほうがいいですね
なんか募金なのに控除にできますかって聞きにくくて…
ありがとうございます

382 :
>>380
受付印代わりになるのはメッセージボックスに入る受信通知だな
これにエラーが出ていたら受理はされていない
自分の控えは厳密には受信通知からダウンロードしたデータ

弥生がいつも先行して問題を起こすとは具体的には?
給与のそれもユーザーが運用を間違えただけだろ
弥生スレでも話題になってないし、
弥生の指示を読んでいれば間違えないし、
継続して使用しているユーザーは当然理解している

383 :
元号について初歩的な質問します
令和元年の一括りで書いても良いのかな?
平成と令和で分けないといけないのかな
はじめてのことで迷っています

384 :
>>383
何に書こうとしてるのか分からないけれど
明日から受付が行われるのは令和1年分の確定申告です

385 :
>>382
消費税率アップを先に入れ込んでしまって、延期になったときとかに懲りてないよね
早く提供すればいいものでもないのに

386 :
>>383

年号の選択が出来るようになっている

平成31年分と令和1年分で分ければ良い

387 :
俺は青色申告なんだけど、今年はまだ税務署で申告しても何も変わらないんだよな?
結局なんでかんだと聞くことがその場で起きるから、etaxにはしたくないんだよな
でも来年からはしなきゃ損するのか……嫌だなあ

388 :
>>385
懲りる?
延期したのは政府であり弥生の問題じゃないだろ
杓子定規に法令に合わせただけで、これソリマチも同じ
1回目の延期には弥生は無償対応した
弥生が先走ったおかげで三世代前の17バージョンが現行で使えるわけで
先に買い替えを強いられたユーザーが必ずしも損したとは言えない
そんなことより発生しているバグを出さないことが肝要だ
それに何が「いつも」なのかわからない

389 :
>>384
では令和元年のひとつで処理します

390 :
税務署内をアルコール噴霧機で常に湿らせとけ

391 :
京アニの寄付金控除だけど
自分は共同募金会経由で寄付した
要綱
https://akaihane-kyoto.or.jp/files/libs/809/201909061114377220.pdf
によると、受領書と要綱(このPDF)があればいいらしいので
自分は、このPDFを印刷して、それに郵便局の受領証を貼り付けて出した
京都府や日赤の口座へ募金した人も
・要綱
・受領書
を添付で良さそうだけど
https://www.pref.kyoto.jp/koho/kaiken/documents/01090602-1.pdf
「確定申告に必要な証明書類としては、金融機関への振込時の利用明細書等のほか、 募集要綱などの添付が必要となります」

392 :
精神障害者で2級の手帳持ってるんですが、
株で46万円の儲けがあって、他に給料とかは何もありません
ただ特定口座ですが源泉徴収なしを選択しているので、確定申告の必要はあるかと思います
この場合たぶん基礎控除38万円と障害者控除27万円の合計65万円以下だから控除されて税金を払わなくていいと思うのですが、
父親の年末調整で被扶養者になっているのはどうなりますか?
38万円以上の稼ぎなので被扶養者から外れるのか、障害者なら65万円まで被扶養者でいられるのか、
それとも控除後の所得が38万円以上にならなければ大丈夫なのかわかりません
どれが正しいのか、どう対応したらいいか教えてください

393 :
コロナウイルス感染怖いから人ごみ避けたいわ
やったことないけど郵送で確定申告しようかな

394 :
嫁の不妊治療って確定申告できる?

395 :
>>394
出来る

396 :
原稿添削料の確定申告なのですが、支払調書区分は添削料のみ記載ですが、それ以外にかかった交通費やいわゆる交際費(外出先での打ち合わせで利用した飲食費など)などを経費として申告できますか。
その場合の領収書は、当然ですが、交際費等はありますが、交通費は電車なのでありません。

397 :
出金伝票でくぐれ

398 :
>>391
詳細ありがとうございます
自分が振り込んだのは京アニの口座で
ホームページやその要項読んだ感じだと、京アニ口座から京都銀行に移し替えるから9月までに申請してねみたいな書き方だったのでどうしたらいいのかと…
大きい事件なのでたぶん振込明細で認めてもらえるとは思うんですが

399 :
2019年3月いっぱいで退職して、12月に再就職しました。
その間は半年間失業保険をもらいながら職業訓練校に通っていました。
他の収入はありません。
この場合、スマホで確定申告できますか?

400 :
>>399失業保険は所得税かからないから申告いらないんじゃなかった?

401 :
ID・パスワード形式でやりたいんですがこれから税務署混みそうですよね…
混むのは承知ですが、その中でも比較的混まない時期ってありますかね?

402 :
そんな複雑な申告じゃなきゃ家のパソコンで作って印刷、郵送でいいんじゃない?
うちは株と雑収入、医療費控除で比較的単純だからこれで問題なくできてるかな。

403 :
>>401
先週のうちにもらっておけばよかったのに
最初の頃と最後は激混み、週の中、午後とかが
比較的空いているかとおもいますが、それでも結構待つ
と思いますよ、この頃はE-TAXなので参考にならないかも
しれませんが

404 :
>>401
強いてあげれば2月下旬と3月上旬の火〜金のPM
その中でも雨の日を狙うといい

405 :
>>392
扶養は外れる
オヤジが要申告だな

406 :
>>405
やっぱり38万円以上稼ぐと扶養から外れるんですね
聞いてよかった
ありがとうございました

407 :
>>399-400
再就職先での12月分給与支給は1月になってから?
再就職先で年末調整やってもらってないんだよね?

408 :
コロナが気になるから頑張ってetaxの入力してみたが、青色申告決算書と医療費控除の明細書は送るか持ってこいと

PDFで送れないかといろいろやってみた
確定申告自体はIDとパスワードでいいのに、PDF送信画面にたどり着くには結局マイナンバーカードを認識させるしかなく、windowsとAndroidを頑張ってBluetoothでつないで認識もさせた
だがダメだった、やっぱり持っていくか郵送しなきゃダメらしい

ゼロからPDF対応可能で申請し直すのも面倒なんで、ブリントアウトして持ってくわ
税務署は近所だし

それにしても本当に使いづらいシステムだね
めんどくせー

409 :
税務署や確定申告会場に持って行くと
初日はやっぱ数時間待ちで並ぶのかね・・・

410 :
役所の税務関係窓口に「税務署に提出しといてくれ」と一言言えば済むんだなこれが
税務署から週2-3回回収に来てる

411 :
>>410
それは市によりけりあくまでもその市とそこの税務署との話し合い取り決めでローカルなもの、全国統一のやり方はない、市では確申はいっさい受けない預かりもしないという市町村もある

412 :
確定申告会場やばそう
ハイリスクの老人多いし、感染拡大待ったなしだな

413 :
よくわからないのですが
課税売上に10%対象と8%対象が混在している場合
原則課税(個別方式か一括方式かの選択)→すべての税率で統一
簡易課税(みなし仕入率)→税率の異なるごと
でいいのでしょうか

414 :
>>408
大変だったね。ほんとに糞システムだよ

415 :
>>414
試行錯誤してなんとかAndroidをマイナンバーカードリーダーにしても、使うのは年一の確定申告の時だけ

バカらしいから今までカードリーダーも買わずに税務署で申告してたくらいだしね

コロナなければIDパスワード方式も使わず今年も税務署で全部やったと思う

ただこれで、青色申告決算書と医療費控除の明細書だけ持ってってポストに放り込んでおけば済むので、まあいいかな
来年以降のetax必須の事前練習になったと思っておくよ

416 :
>>415
青色決算書も医療費明細書も普通にe-Taxで送信できるがどんだけ情弱なんだよ
後からこのスレで愚痴をいうんじゃなくて事前にこのスレで一言聞けば
誰かが必ず教えてくれたものを

417 :
>>416
やった後に気づいたからねえ
>>387書いた後に急にやったもんで。

418 :
そもそも青色決算書はPDFじゃ送れなくね

419 :
決算書等作成コーナーで最後に送信するときに、ボタンが見つかんないと思ったらめっちゃ小さいのな
なんで最後の最後にあんな小さくした

420 :
>>409
提出のみならそんなに並ばないよ

421 :
>>420
提出のみなんだが郵送より持って行った方がいいですか?

422 :
>>421
受領印欲しいならば。、

423 :
>>422
いりません

424 :
>>407 12月に再就職したんなら在籍してる会社でしてないのかな?

425 :
>>423
だったら郵送でいいのでは?

426 :
郵送で控えいれときゃいいじゃん

427 :
開署前にポスト投函

428 :
e-Taxで必要書類提出省略だったので郵送もなし。去年ID・パスワード発行する際に予行演習できたんで概ねスムーズ。この1年資金繰り厳しかったんではよ還付金お願いします。

429 :
e-Tax来年からは必須だけど
来年は税理士に丸投げして新プリできるぐらい儲かるといいな

430 :
去年ローンで家を建て、今回住宅借入金等特別控除を申告します。
住まい給付金を昨年末に申請しましたが未だに交付通知が来ていません。
確定申告の必要添付書類に、交付を受けた補助金等の額を証する書類とありますが、これはどうすればよいでしょうか?

431 :
初めてふるさと納税をして、今年2回目の確定申告をする者です。会社員とバイトをやっているのでその分を去年初めて行いました。近くのイオンモールで説明会開場がありそこで確定申告が出来るんですが、ふるさと納税の受領証はその時持参したらいいんでしょうか?

432 :
>>425
>>426
そうします
どっちにしろ不備を指摘されそうな気がするので

433 :
>>432
税務署行こうが郵送しようが、不備があった場合すぐは指摘してこないよ
夏以降から検税という点検されて半年〜5年後にゴラアは来るんだよ
だって日本の税制は申告主義、すなわち自己申告で納税する制度で、確定申告てのは自分で確定して申告するんだから受け取る税務署のほうは不備なんてないという前提で受け取るんだから

434 :
>>408
今はまだマシになった方だよ。
一度e-taxを経験すると、確定申告書作成サイトで入力して印刷するのが一番楽だというのが分かる。
税務署に楽をさせるために納税者が苦労する必要はない。

435 :
>>432
控えを返送してもらいたかったら切手を貼った返信用封筒が必須
なお、簡易なチェックで不備をすぐに指摘されることもあり、
場合によっては期限内に訂正が間に合うこともある
税務署の受付でも税務署にもよるが添付書類を念入りにチェックするところもある

436 :
>>434
あんな分厚い冊子送ってきてちゃんと書けて当然
不備があったら追徴な、ってひどいよな

437 :
この時期に税務署の申告相談なんか行ったら
確実にコロナに感染しそう
税務署員も税務調査で感染しそう

438 :
去年の5月ごろより車椅子の障がい者の方の介護をしており個人間で月々8万円頂いてます
確定申告をするにあたってこの所得は給与として扱うのが正しいのでしょうか?

439 :
雇用契約してるなら給与
そうじゃないっぽいから、副業なら雑所得でいいんじゃないかな。本業なら事業所得

440 :
会場でしか申告したことないんだけど、
サイトで申告するとPDFの控えかなんか保存できるの?
なくても困らないだろうけどなんか控えがないと不安

441 :
>>438
資格外労働 無免許営業

442 :
>>438 ↑こんなこと言う奴がいるから無申請でいいぞ

443 :
>>440
控えダウンロード出来るよ、会場でもらうのと同じやつ

444 :
>>443
ありがとう
コロナ怖いし今年はネットでやろうかな

445 :
確定申告終わったあああああ
1時間半もかかった

446 :
e-taxのシステム不満はあるが
税務所や会場行くストレスよりは遥かにマシだわ

447 :
電子申告が嫌なら郵送すればいいだけ
たいした相談もないのに申告相談会場へ行くのがナンセンス
頭の悪い奴が多いな

448 :
印刷したのを税務署に出してきた。受付だけなんで数人並んでたけど5分終わったわ。
「源泉徴収票は今年から要りません」って言われてる人が多かった。

449 :
>>431
yes

450 :
ネットで申告したけど、けっこうめんどくさかった
株の配当控除の還付金が2000円ほど戻ってくることになったけど、所得税だけなのね
住民税も返してほしい

451 :
>>450
住民税は後払い、来年の税額が減るの

452 :
>>451
あ、ちゃんと減らしてもらえるのね
それならいいや

453 :
e-tax で投信の配当を申告しようとしてるんだが配当額を入力しても
源泉徴収された所得税と住民税が自動で入力されない

「源泉徴収あり」にチェックが入ってるにも関わらず
源泉徴収がされていない扱いになってしまい、源泉徴収のときに
支払われた所得税、住民税が還付されなくなってしまう

何度見返してもどうしてこうなるのかさっぱり分からん
総合課税、分離課税のどちらにしてもダメ
過去3年間同じ配当で同じ申告をしてきたが今年だけうまくいかない
なんか制度が変わったのかな、同じ目に遭ってる人いませんか?

454 :
>>453
投信じゃなくて普通株の配当だけど、源泉徴収額自分で入力したよ
自動で入らないのは不便だけど、探せばどこかに源泉徴収額入力する欄があるはず

455 :
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で作成する、
「損益計算書」の科目「売上(収入)金額(雑収入を含む)」の
「売上(収入)金額・仕入金額の入力」の「月別の売上(収入)金額及び仕入金額を入力します。」について質問です。

こちらには月ごとの売掛金を含めた売上金額を入力する、という認識で合っているでしょうか?

456 :
>>454 ありがとうございます、入力欄を探してみます

457 :
還付振込34,000円キタ━(゚∀゚)━!

458 :
>>457
いつ申告したのかね?

459 :
探してみたけど投信の配当の源泉徴収された額を自分で書く欄は無かった
配当でなく譲渡の欄なら自分で書くようになってるんだけど
配当のところは自分で書き込めるフォームになってなくて
自動的に入力されるはずなんだよね・・
これ源泉徴収されたことにならないまま申告してしまって
源泉徴収されたお金が還付されない人がたくさん出るんじゃなかろうか・・

460 :
確定申告提出時って、生命保険の控除証明はがきはコピーを残すべき?
あと、医療控除で領収書も受け取らず、「医療費のお知らせ」も添付しなかったのですが
あとで提出の連絡が来ることにならないでしょうか?

461 :
>>460
領収書は5年間の保管義務があり、
かつ、医療費のお知らせではなく、
医療費を支払った額で提出すると
ほぼ確実に領収書提出するようにとの
お尋ねが来るよ

462 :
>>460
医療費控除の明細書は作成したのかな?

463 :
医療費明細書を作って、領収書は5年保管で大丈夫

464 :
e-taxで去年のPCから買い替えたんだが
ソフトをダウンロードして利用者識別番号と暗証だけでOKなのかな?
マイナンバーカードとICリーダーもあるけど、また税務署に送って利用者識別番号等を貰わないといけないのかな?

465 :
>>461-463
ありがとうございます。
医療費控除の明細書は提出済みです。
領収書と、医療費のお知らせは、見ていましたが受け取られなかったです。
医療費のお知らせに入っていないものは、領収書がありますし
領収書がないものは、医療費のお知らせに入っているので、合わせれば医療費合計となります
とは伝えてあります。

466 :
12月から1月までの約1ヶ月程度働いていたのですが、マイナンバーや通知カード、年金手帳などを提出する前に退職しました。
提出したのは履歴書、通帳コピーのみです。
そのため保険にも入っていなかったのですが源泉徴収票は発行されないものでしょうか?
この場合次の会社に提出するとされている源泉徴収票はどうしたらいいのでしょうか?

467 :
>>466
辞めた会社のもらってください

468 :
訂正:辞めた会社にもらってください

469 :
>>467
ご回答ありがとうございます。
通知カードを提出していなくても発行していただけるものですか?

470 :
>>469
辞めた会社に訊いてください

471 :
>>464
俺もPC買い替えたばっかだけど、
ソフトなんて入れなくてもHPから利用者識別番号入れて、
暗証を最初と最後に入力して、
あとマイナンバーを打ち込むだけでいけたよ

472 :
株の配当金を郵便局で受け取る従来方式
昨年亡くなった父の申告で還付請求を受ける予定なんだが
計算書が見当たらない
今年から源泉・株式等各種書類の添付が不要になったみたいだけど
配当金計算書も添付不要とみなして良いのでしょうか

473 :
準確定申告だったら計算書の無い配当は申告不要でいいだろ

474 :
>>473
質問者は還付を求める準確らしいぜ

475 :
>>459
454 じゃないけど

”特定口座年間取引報告書の入力“からだったら
今年も例年どおり、源泉徴収税額を入力した

別の方法なら分からない

476 :
>>474
死人の資料探しはいくら還付金が欲しかろうと限界があると思う

477 :
>>450-452
配当控除の申告ってことは総合課税ってことだから
住民税気にするなら別途申告しないと減税にならないぞ

478 :
>>476
そういう問題じゃないだろうw

479 :
クラウド会計ソフトからe-Taxするのに
ファイル送信するのは結局カードリーダー方式じゃないとダメなんだな
がっかりだ

480 :
ちな、1月24日に郵送で申告書提出しました

481 :
すみません、>>457です

482 :
株の損益、利益について質問です

口座は特定口座(源泉徴収)/配当受入で、
平成30年度の確定申告で損失が生じたので提出し、
今回はトータルで利益となりました

この場合、確定申告で特に記入する必要はないのでしょうか?

483 :
>>479
え、そうなの?
今年はもうIDパスワードと、決算書は郵送で処理しちゃったけど、来年からは決算書も電子申請しなきゃいけないなと思ってたところなのに
年1回のためにわざわざ買いたくないわ

484 :
>>482
せっかく損失を繰り越したのに今回の利益を申告しないなんてもったいないぞ!

俺は2年連続大赤字で、これをあと2年で取り返さなきゃ行けないと考えるだけで、頭が痛い
せめてプラマイゼロにしたいけど、向いてないのかなぁの悩む日々だよ

485 :
>>484
レスありがとうございます
入力画面を見ていて気付きました。申告しなけりゃ意味ないですね

そして去年がトータルでプラスだっただけだとも判明しました
こんな阿呆でも何とかやり繰りしております故、ご自愛ください

486 :
>>484
取り返そう、という思考がまず大間違い
まるでパチンコやらギャンブル人の思考

487 :
>>486
実際赤字になった以上、損益点までは取り返しになっちゃうからなあ

488 :
e-taxって Windows7が使えないのな
少しぐらい融通きかせてくれてもいいのにw

489 :
>>471
WEB版ってやつですね
ありがとうございます!!

490 :
取り返したいのは損益通算で節税したいからでしょ?
そんなことに拘って、損を膨らませたら元も子もない

あなたが考えていることは、これからどうやって利益を出そうか?それだけ。
失敗した原因を客観的に考えて見つけていない。
失敗した反省ができていない以上、同じ失敗を繰り返すだけ。
反省できてたら、取り返そう、なんて思考にはならない

491 :
>>488
windows7のPCにwindows10をクリーンインストールしても動かなかった

492 :
確定申告書の復興特別所得税って0円の場合も書かないと書類不備になる?

493 :
株で損を取り返すだの話したいならこっち行けや
だいたいこっちのほうが詳しいし
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1579420860/l50

494 :
>>491
それは酷いw

495 :
>>475
ありがとうございます、こちらの環境だけの問題っぽいので
今度税務署に行って相談してみます、どうもです

496 :
>>483
ID方式はサイト上で数字を手動入力しないとダメなんだってさー

497 :
>>496
それでいいなら手元にあるやつ見ながら入力すればいいから、なんとかなるかな
ともかくカードリーダーなんて余計な出費を強いられるものは勘弁

498 :
1人法人で法定調書まだ出してないんだけど遅延ペナルティとかありますか?

499 :
>>498
法定調書を出さなかったペナルティーは特にない
法定調書を出さないてのはそういう支出はなかったてことになるからその支出の経費は認められないってだけだ

500 :
>>488

普通に使えますが。

501 :
ソフトじゃなくてクラウド上で完結してくれよ
環境を選びすぎふんだよ糞ソフトは

502 :
>>501
年に1回しか使わないソフトをインストールさせられる不気味さ

503 :
>>499
ありがとうございます
遅れて出しても大丈夫だよね?

504 :
e-tax終わったゾ
今年もクソだったな

505 :
経費は認められないw
ギャグかな

506 :
>>503
なんで遅れてもいいと思うんだ?

507 :
>>506
大きな過料罰金はとられないだろう的な…

508 :
>>455
どなたか、これ分かる方お願いします
売上なので売掛金の金額も含めるってことで合っているとは思うのですが…

509 :
WEBで提出したやつのPDF控え、今見たら縦書きの文字が重なってたりして表示めちゃくちゃなんだけど
これ印刷して提出してる人ってみんなずれたまま提出してるの?
それともずれてるの俺だけ?

510 :
健保からの医療費明細って10月までしか記載が無い
11月12月の分はおととしのが乗ってるから意味ない
11月12月の分だけ追加で書き込むの?

511 :
>>509
ほんとウンザリだよなw

512 :
>>508
期中 現金主義 期末 発生主義で検索
1年の収支が合えば良いのでなるべく
簡単に仕訳する方がらくだよ、全て
発生主義でやっても勿論OK

513 :
本日のアホレス賞
ID:dXrbPXb2
ID:6IYt4t4Q
こいつら双璧だな

514 :
>>510
書き込まなくてもいいよ
医療費控除の対象にならないだけだけど

515 :
>>511
やっぱずれてる人俺だけじゃなかったか
横書きの大事な部分は問題ないから別にいいんだけどさ
なんかすっきりしないよな

516 :
>>500
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー」じゃなくて?

どんなおまじないを使ったの?

517 :
>>514
>医療費控除の対象にならないだけだけど
ぎゃふん

518 :
>>515
ブラウザ内蔵ビューワだと環境によってはずれる。なのでPDFソフトで開いたのを使う

519 :
QRコードとかバーコードとかで税金払うとき
電子マネーが使えないってホント?
固定資産税は問題なく使えるんだけど?

520 :
2月5日に電子申告した
還付金を20日に振込むって
メッセージが今日出た

521 :
>>519
国税は使えない

522 :
>>516

windows7だと色々忠告が出るけど   
普通に申告できますよ

523 :
>>512
ありがとうございます
期をまたがなければ現金主義でもOKなんですね

期をまたぐ売掛金は売掛金で処理しないとダメとということは
やはり売掛金も売上金額に含まれる、という理解で合ってますかね…?

524 :
>>516

もし出来なくてもe-Taxソフトから
申告できますよ

525 :
>>522
じゃあ、もう少しいろいろ試してみるよ

526 :
還付申告提出し終わってるんだけど、職場から年調やり直しにより還付があるので源泉出しなおしますって言われたんだけど

どうすべきなん?

527 :
>>521
去年も使えないって言われて
でも実際は使えたけど・・・

528 :
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

使えないってキッパリ書いてあるが
数年前まではnanaco使えたよね

529 :
>>526
年調やり直しの後、修正申告です

530 :
>>529
ありがとう

めんどくせーw

531 :
>>407
遅くなってごめんなさい
12月分の給与は1月になってからです。
再就職先てまは年末調整はやってません。

532 :
>>519
固定資産税もnanacoだけでしょ
ファミペイもいけるけどあれ電子マネーじゃないし

533 :
>>528
今そもそもセブンイレブンで払えない

534 :
キャバクラ店がホステスに払う報酬って消費税課税仕入だよね

535 :
>>534
課税仕入れとは、消費税の計算上、課税売上げから控除される仕入金額のことです

536 :
>>526
還付の再年調は期限が1月31日だから職場が違法だぞ

537 :
住宅ローン控除に必要な登記事項証明書ですが共有名義の場合メインの人の証明書を二通用意してそれぞれ提出すればいいのでしょうか。

538 :
>>518
環境依存性高すぎだよな
俺も最初ブラウザで見たんだけど、
表示が変だからAcrobat Readerをわざわざこのためだけにインストールした
いらないソフト入れたくなかったのに
お役所仕事だから無理だろうけど、ある程度の考えられる複数の環境でちゃんとできるようにしておいてもらいたい
くだらないところでつまずいてよけいなことしなきゃいけないのはアホすぎる

539 :
e-Taxで確定申告して所得税と消費税を納めて心が折れたログを記録
https://note.com/kiwiwi/n/nef94b035abfb

540 :
>>536
ほんとなんで今頃?って思うわ

541 :
1人法人で、いま別表5-2の道府県民税のところをやっているのですが、

ここでの道府県民税は
・道府県民税
・事業税
・地方法人特別税
のうち、・道府県民税だけで良いのでしょうか?
3つの合計金額でしょうか?

542 :
e-taxで確定申告しているのですが、貸借対照表の資産の部の期首合計と
負債・資本の部の期首合計の金額が違うと表示されました。
金額を調べてみると、前年の事業主借の金額と一致します。
青色2年目でFreeway経理を使用しているのですが、年始に何かしらの
処理をしなければいけないのでしょうか。

543 :
>>542
そのソフトは知らないが、一般的には年度更新を行うと
期首の金額が揃います、元入金が合ってないと思います
期首の元入金=前期末の元入金+青色申告特別控除前の損益
+事業主借−事業主貸

544 :
税務署まで行こうと思ってるんだけど今日の午後って混んでるかな

545 :
>>543
>期首の元入金=前期末の元入金+青色申告特別控除前の損益+事業主借−事業主貸
上記の計算式で計算すると資産の部の期首合計と一致します。元入金に前年の事業主借が加算されてないようです。
年度更新はしたのですが、もう少し調べてみます。ありがとうございます。

546 :
共働きの夫婦です。出産があったので医療費控除を初めてやりますが、夫名義で一家の明細をまとめて作って良いのでしょうか?
保険証はそれぞれの組合からのを持っています。また、医療費通知はそれぞれに来ていますが、合算して明細に書いて良いのでしょうか?教えてください

547 :
>>546
負担した者の控除が原則
生計が一(家族)の時は、収入がたくさんある人が全部払った考えにすることが一般的

548 :
>>546
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm

549 :
>>547
となると医療費通知はそれぞれの保険組合から出ていても明細に書くのは合算して夫の名義で大丈夫ということでしょうか?

550 :
経理ソフトで調べてみましたが、2019期首残高で事業主貸は0になってますが(リセットされてる?)
事業主借は2018期末のままになっています。2018期末もしくは2019期首に、事業主借を元入金に
移すような処理をしたら帳尻はあうのですが、このような処理をしていいのでしょうか。
もしよければ仕訳はどのようになるのでしょうか。

551 :
>>549
あれは保険を使った被保険者の名前なので、医療費の支払い者ではない

552 :
>>550
元入金=前期末の元入金+青色申告特別控除前の損益 +事業主借−事業主貸
の意味理解してますか? 元入金とはそうゆう処理です

553 :
>>552
>元入金=前期末の元入金+青色申告特別控除前の損益 +事業主借−事業主貸
こちらのソフトでは、
元入金=前期末の元入金+青色申告特別控除前の損益 −事業主貸
となっているようなのです。B/Sの期首に事業主借の繰越を入力する欄があれば帳尻はあうのですが・・
>意味理解してますか?
理解しているとは言い難いですが、何か根本的に間違っているでしょうか?

554 :
>>553
期首では事業主貸も借りもゼロにしろってこと、元入金を修正すれば終わり

555 :
配当所得について質問です。
配当は特定口座で源泉徴収されており、普段はその中で損益通算されています。
今年は事業所得が10万ほど赤字だったので、配当所得の一部を総合課税で補填したいです。
これは可能なのでしょうか。それとも比例配分方式にしてしまうと、総合課税での申告はできなくなるのでしょうか。
譲渡所得は黒字で、配当分は損益通算はしていません。

556 :
>>553
会計ソフトのサポート案件だな

557 :
>>555
可能

558 :
>>557
ありがとうございます!譲渡所得は申告せず、配当所得だけを申告してよいということですね
しかしこれが可能だとすると、譲渡損失が出ていた場合は既に損益通算されているのに
間違って総合課税で配当所得を申告してしまうケースなどもありそうですね…

559 :
>>555
配当所得の一部を総合課税にはできない。
特定口座ごとに、全部を総合課税にはできる。

560 :
Windows7だとe-Taxのページでは環境チェックから進めず一旦諦めたが
作成コーナーで淡々入力したら、最後にデータが送信できた。
拍子抜けしたw
以前に設定してれば、データ送信はできそうだ。

561 :
>>480
3週間か郵送でも早い

562 :
>>480
3週間か郵送でも早い

563 :
>>559
証券会社A 譲渡所得30万 配当所得50万(源泉徴収あり・比例配分)
証券会社B 譲渡損失5万 配当所得10万(源泉徴収あり・比例配分)
だった場合、証券会社Aの配当所得のうち10万円を申告することはできず、
50万円で申告しなければいけないということでしょうか?
また証券会社Bの配当所得のうち、損益通算から外れた残5万はどうでしょうか。

564 :
便乗で質問ですが特定口座と一般口座それぞれ利益が出ている場合両方総合口座で確定申告しないとまずいですか?
特定口座は、配当と売却益があり源泉徴収されています。
一般口座は、配当のみ源泉徴収され売却益は何もされておりません(利益10万程)

565 :
>>564
両方ぜんぶ確定申告書に書いてみりゃわかるよ、書いても書かなくても支払うべき税額は同じになるから

566 :
提出してミスあったら連絡来るのかな?
そのまま振り込まれ、後日連絡が来る?

567 :
>>565
ありがとうございます
それなら書かなくて良いって事ですね
書き方悪かったのですが一般口座は配当利益と別に売却益で利益が10万程です。

568 :
両親の確定申告の医療費集計フォームを作成中なんですが、質問です。

母親が特養入所していて、そこで定期検診、歯の検診、医療マッサージ等を毎週受けています。
それぞれ1か月分にまとめて領収書をいただいています。

そして重度障がい者医療費の助成制度の対象者で、
1ヶ月に3000円以上の自己負担分は返還していただいています。
この返還分は集計フォームの補填される金額に記入すると思うんですけど、
記入方法をどうすればいいか教えていただきたいです。

例えば、
あああ鍼灸院 1700円 補填される金額記入欄
いいい歯科   2000円 補填される金額記入欄
ううう診療所   400円 補填される金額記入欄
えええ薬局   2000円 補填される金額記入欄

この場合、合計6100円で3100円が返還されます。
3100円を適当に補填される金額記入欄に書いているんですけど、それで良いんでしょうか。

例えば、こんな記入をしています。
あああ鍼灸院 1700円 補填される金額1000円
いいい歯科   2000円 補填される金額1000円
ううう診療所   400円 補填される金額白紙
えええ薬局   2000円 補填される金額1100円

どうでしょうか。よろしくお願いします。

569 :
申告義務があるのは源泉徴収されてない一般口座の売却益だけ

570 :
>>568
区分出来ないのなら、あああ鍼灸院の横に6100円そのまま書いても問題無いよ

571 :
>>570
ありがとうございます。

区分できないのでどうしようと思っていたのですが、
こちらで適当に分けないで1つの記入欄に書きます。

572 :
>>571
ごめん、分かっているみたいだけど6100円じゃなくて3100円だね

573 :
・昨年11月に以前加入していた医療保険で年末調整済。
・今年1月末にふるさと納税、医療費控除の確定申告済。
・12月に新しく加入した医療保険(年払い)の保険料控除証明書が届いた。上記ふるさと納税、医療費控除とは別にこの保険だけで再度新規で確定申告済(2月初旬)。
・現時点でまだ還付金は振り込まれていない。

これ、やり方間違えてた?
訂正申告で初回のに新しい保険を加えて申告すべきだった?
もう遅いかな

574 :
イータックスでしました

575 :
もう一回全部を入力して送信すればOK
同じ人から出されたものは後から出された方を正とするから
ぜ〜んぶ入力するんだぞ
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm

576 :
サンキュー!

577 :
1月末に還付申告したけど昨日付で振り込まれてたわ
1ヶ月くらい掛かるって言われたけど思ったより早かった

578 :
ヘルプミー_| ̄|○
住宅二階兼一階貸店舗
自分は、会社員
今年は自分で、やらなきゃいけないんだけど
事前届け出とか必要なんですか?
明日、税務署に行って書き方教えてもらおうかと思うんですが
前年度を参考に自分で申告書Bをプリントして、わかる範囲だけ書きました。
e-Taxも自宅では出来る環境なのですが
帳簿らしい帳簿もつけてません。
貸付の契約書とかあれば、省略可みたいな事が国税庁のWebに書かれていたんですが、指摘されちゃいますかね?

579 :
>>577


おめ!

580 :
>>577
eタックス?郵送?

581 :
>>580
e-Tax

582 :
>>563
その通り。証券会社Aの特定口座内の配当所得を申告する場合、
50万円で申告しなければならない。
証券会社Bの特定口座の配当所得を申告する場合には、
譲渡損失も併せて申告が必須となります。

583 :
>>549
名義?書くのは
診療を受けた人の名前
病院や薬局の名前
支払った金額
補填される金額 ← ちゃんと調べないと脱税に
日付

584 :
>>582
ありがとうございます!知らなかった…気をつけます

585 :
配当は特定口座ではなくて個別に銀行で受け取るのがイイよ

586 :
>>577
自分も1月24日郵送提出で昨日振込
オンラインも大差ないのかね

587 :
日曜日にe-taxで提出。月曜日に確認中にサイト上で表示。この後は還付金の振り込みを以って完了通知みたいな流れ?それとも振込予定日とかの連絡くるの?

588 :
>>587
振込予定日の連絡が来ます

589 :
イータックスで1/24に申し込んでまだ受付完了だよ・・・長すぎ

590 :
>>581
ありがとう
早いな○ックス

591 :
>>586
と思ったら郵送でも早○か

592 :
>>535
キャバクラ嬢は事業主だから支払いは給与じゃなく事業者に払う報酬だから、課税仕入になるよね?って質問です。

593 :
枕営業の代金も申告するの?

594 :
初めての申告
ネット関係の副業で、スマホ代の半額を経費にしたら20万以下だったから住民税の申告してきました
近所の申告会場へ領収書等バッチリ準備して武装していったけど、自己申告した金額で確認されることも無く終わって拍子抜け
来年は20万以上になる予定なんだけど、確定申告だったらどこからの収入とか、経費の詳細とか根掘り葉掘り聞かれたり、書類に突っ込み入れられる?

595 :
>>594
出した時は受理するだけ
よっぽどおかしな点や書類不備がない限りは、数年後に調査で何年分まとめて調べられたりする

596 :
すみませんが、下記教えて頂けないでしょうか?
194 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2020/02/17(月) 22:18:19.25 ID:x2ocU5W00
>>193
アマゾンとヤフーが振り込んだきた
金額と内訳の入力がわからないんだよ。
商品が売れた日に売掛で入力するんだよね?月一まとめてもいいの?
もうね、何がなんだか?

597 :
>>578
税務署に行き、解決しました。

598 :
いいよ

599 :
>>594
その金額なら心配しなくていいんじゃない
副業で申告を10年以上やってるが一度も何もない
書類は完璧に作ってるが、お目にかかりたくはないな

600 :
>>595>>599
ありがとう
提出時点では突っ込まれる事は無いんだね
来年から会計ソフト導入も考えて、しっかり帳簿つけていきます

601 :
>>600
20年度分なら今から導入した方が良いよ、フリーソフトもあるし

602 :
税務署からのお知らせ【還付金の処理状況に関するお知らせ】
ログイン面倒なんだから概要くらい書けよ(´・ω・`)

603 :
2/8に申告書ポスト投函して、まだ控えの返送こないんだけど、こんなに遅いの?

いつも税務署まで持っていってたから郵送ははじめてで、控えがないと住民税の申告できないんだけど。

604 :
所得税の申告書が市役所に自動転送されるから、住民税の申告要らんぞ

605 :
配当の住民税申告不要制度を使いたいんだけど、
年間取引報告書だけじゃダメで確定申告の控えも提出しろっていうんだよね。

606 :
>>605
所得税と住民税で異なる課税方式の選択だな
住民税の担当者はこれについては興味津々だから
確定申告書の控えを見せろといい、念入りにチェックする
確定申告書の控えはコピーを取って返してくれる
まあ、雑な扱いをする役所もあるだろうが

607 :
去年の6月で退職してそっから今まで無職(職業訓練)なんだが確定申告行かなアカンのか?
辞めてからバイトも何にもやってないけど

608 :
>>607
去年の6月までの給料はちゃんと税金を天引きされてたか? されてるならもう税金払ってるから確定申告しなくていいよ
むしろ確定申告すると中途退職の場合は税金返ってくるケースが多いけど、別に返ってこんでもいいわいてならほっといていいよ

609 :
>>603
1〜2週間くらい掛かる

610 :
>>607
自分は去年2月退職だけど申告したら源泉分3万以上還付されたぞ
計算してみるべし

611 :
>>608
税金はちゃんと引かれてたよ
確定申告したら過払い分戻ってくるらしいのは知ってるけど確定申告しないからといって罰金とかはないよね?
>>610
マジ?そんだけ返ってくるならやろうかな

612 :
>>611
>>確定申告しないからといって罰金とかはないよね?

確定申告て何を”確定”する申告か分かってるか?
払うべき税金がある場合、その払うべき税額を”自己申告”で”確定”して税金を払うて制度だぞ
払うべき税金がない人にとっちゃあ確定申告なんてぜんぜん無縁の関係ない世界だろ

613 :
>>603
納税通知書送達日が法定上の期限だから気長に待っていればいいんじゃね
3月16日で受付を締め切るところもあるかもしれないが、返送が遅いんじゃ
「やむを得ない場合は納税通知書送達日まで〜」の理由になるだろう

614 :
>>603


問題あって審査官に回ったのだろう

615 :
>>603
返信用封筒いれた?

616 :
>>588
ありがと!

617 :
開業費の償却について質問です。
脱サラして丸3年が経ち、これから4年目を迎えようとしています。
初年度は赤字、その次はトントンぐらいだったので開業にかかった費用
・貸しテナントの礼金
・事業用PC
・什器
・挨拶状、名刺
等など70万円ぐらいの開業費用は利益が沢山出た年度に償却しようとしていました
ネットで調べると「5年で同じ金額を償却しないといけない」とか
「任意の金額で償却出来る。10万、10万、10万、10万、30万と均等でなくてもOK。」
とか出ました。
商工会議所で相談したら「5年で等分しないといけない」と言われました。
等分か、任意で出来るのかどちらが本当なのでしょうか?
個人的には70万円を利益がかなりでた令和元年度の申告で殆ど償却してしまいたいぐらいなのですが
(恐らく、令和2年どは不況のあおりで利益が殆ど出ないと思われます。)

618 :
礼金、挨拶状は知らんけどPCや什器みたいな固定資産(償却資産)は取得日から減価償却してくもんなんじゃないの?

619 :
>>605
うちの市はいらんよ

620 :
>>617
原則、減価償却資産に該当するものは取得日から減価償却する必要がある
等分や任意の話は何を見たのか知らんが、「減価償却資産の特例」に該当した場合の話だと思う

621 :
>>617
開業費だけの話なら税法だけの問題なら任意で好きなときに好きなだけでいい
だがそもそも礼金パソコン什器は開業費にならない
金額により払った期に一括か法定期間で償却しなければ損金にならない

622 :
年金生活でも、医療費控除できるんですか?過去、5年分をしたいんですけど。

623 :
ありがとうございます。
青色申告会に、開業時に使ったお金のレシート等を持ち込んで判断仰ぎます

624 :
>>622
毎年の医療費が10万円以上、もしくは所得の5%以上ならば、その超える金額を税計算の所得控除に加えることはできますよ
で、それは確定申告で税計算をするときに行いますから、過去5年分の確定申告をしてください
その結果各年の税金が安くなったらその税金が返って来ます、たとえば医療費が11万円だったらそこから10万円引いた1万円が控除額となり、それによって安くなる税金は500円〜1000円ですからそれが戻ってきます
なお言うまでもないですが、返ってくるのは自分が納めた税金ですからね、税金払ってなきゃ何も返ってこないし、返って来たとしても最大自分の払った税金分だけですからね、それ以上のものは返って来ませんよ

625 :
>>622
ちなみに、公的年金とは別に個人年金の受取りとかもあれば、医療費控除を加えても納税になることがあるので注意

626 :
>>624 625 ありがとうございます。公的年金しかもらってないです。医療費が年に30万近く掛かるもので。とりあえず税務署に行ってきます。

627 :
>>626
まさか病院などで支払った医療費が戻って来るなんて思っていませんよね?

628 :
ニートなんですが、株式の譲渡損が2年連続であります。
この場合、0がほとんどの申告書Bと譲渡損に関する書類を提出することになるのでしょうか?
e-taxサイトで対応しているのでしょうか?

629 :
>>627
思ってないですよ

630 :
>>603
切手代あがったよ!

631 :
返送用に切手貼った封筒ではなく、レターパックライト入れたんだけど。
2週間かかるとか遅すぎるよね。

632 :
>>603
あー
何で控え貰う人いるのかって思ってたが
そういうわけか

633 :
住民税なんて所得税申告してりゃ勝手に来るだろ

634 :
所得税と住民税で課税方式を変える時は住民税申告も必要なんだよね。
株の配当は申告不要制度使うと課税所得900万までなら分離課税より配当控除使った方がお得。

635 :
贈与税で質問です
今年 子供に200万振り込みました。
今年中に90万を子供から返して貰えば贈与税は発生しませんか?

636 :
子から親への贈与になるだけのお話

637 :
>>635
何のお金?、生活費とか、学費とかなら贈与にならないよ

638 :
>>634
確定申告書の控えなしで郵送で住民税の申告書を提出すればいい
役所から確定申告書の控えを見せろといわれたらそのコピーを送ればいい
別にその控えの提出義務はないし、どうせ税務署から送られてくるからな

639 :
>>638
確かに控え無しでも大丈夫ですよね。
でも控えの返送がないと、ちゃんと税務署に届いて処理されてるか不安。
郵便事故とかもあるし。

640 :
>>639
うちはいつも簡易書留で送ってる
返送用封筒は通常郵便だけどね

641 :
>>639
税務署に電話したら?、何月何日付けで発送したのですがと
作成コーナーと受付は大混雑だけで、事務所の奥は**そうだよ

642 :
受付した書類を順次処理していくんだから奥が暇なわけがない
還付は急ぐ必要があるが控えの返送なんか急ぐ必要もない
特に確定申告期間の最初と最後の3日に絡んだら確実に遅くなる

643 :
そんなに真に受けなくとも、冗談だよだれも**だとはおもってないから

644 :
電話したら割と暇そうだった
まだそんな忙しくないんじゃない?

645 :
>>643
赤の他人に「冗談よーーー」は通じない
失礼な人だ 最低なヤツだ

646 :
今年から給与所得と雑所得の二種類を届け出ることになったんだが10万以上還付されるとか言われて怖い
計算ミスとか表記ミスでもあったんだろうか

647 :
>>643
せっかくボケにツッコんであげたのに冗談と言い訳するのはシラケるな

648 :
>>640
簡易書留にするもいくらくらい料金かかるんや

649 :
>>648
320円+通常の郵便料金

往復の電車代より安いよん(もちろん徒歩圏内や一駅範囲に税務署がある人もいるだろうけど)

650 :
医療費控除をはじめて申告します。
不妊治療しているのですが、手元の領収書の金額と医療費のお知らせに載っている金額が違うのですが、自費診療のものは加算しないで計算なんでしょうか?
不妊治療費も申告出来ると聞いたのですが。
8月までは医療費のお知らせに載ってますが(ここも金額違う)、9月からの手書きの分の金額をどう計算したらいいのか分かりません。
確定申告コーナーに並んで聞こうとも思うのですが、領収書と必要書類だけ持っていけば全くの無知でも教えて貰えるのでしょうか?
家にPCもなく事前に書いていくと便利な申告書?も持っていけません。

651 :
医療費のお知らせは保険治療だけだから手元に領収書が全部あるなら無視しろ

652 :
源泉徴収票や株の特定口座取引所の添付が不要になりましたが、
勤務先や証券会社にマイナンバーを届けてなくても、添付不要なのですか?

パート勤務の家族が職場に届けたか分からんと言ってて・・・

653 :
>>652
一律不要

>>650
医療費のお知らせは、使うことも可能だし、使わなくてもいい
手元とずれるのも良くあるので、領収書集計が確実
交通費も入れ忘れなく

654 :
医療費のお知らせは 領収書やないからダメだよ

655 :
29年くらいから使ってよくなったよ

656 :
記載要件を満たしてるやつだけね

657 :
添付書類

658 :
ニーサで確定申告しなくても良いはずなのに確定申告のお知らせくるのは形式的なものだけですか?
あと、特定口座年間取引報告書はiPhone又はiPadで証券会社ログインして電子で見せればいいんですか?
プリンタありません
コンビニ印刷は独自のアプリインストールするの面倒です

659 :
17日に電子申告したのに受け付けましたのメールすら来ない
どうなってんだろ
お知らせは来るのにな

660 :
失敗してるのでは。
前に非対応のFirefoxでやったらなんのエラーメッセージも出なかったけど送れてなかったことがある。

661 :
>>659
e-taxの受付確認は瞬時に確認出来るけど
メッセージBOXに入ってないならおかしいよ

662 :
>>659
管轄税務署に電話一本かけるのが一番早いよ

663 :
旦那が個人事業主だけど経理任されてて
鬱になって記帳全く出来てないから今年は間に合う気がしない
2週間くらいで出来るだろうか
必要書類がバラバラになってるのがきつい

664 :
>>663
青色?、ソフトつかってないの

665 :
マイナンバー読み込まない…一回目は出来たのに
混みあってるとかある?カードリーダーの不具合?

666 :
とっとと離婚しろ

667 :
>>665
メニューに公的個人認証サービスどうのこうのってあるでしょ
それで検証できたはずだよ

668 :
>>650
医療費のお知らせはあくまで3割負担の治療のみ記載されてるから、保険適用外の治療は領収書が必ず必要です。

669 :
>>664
青色でブルーリターン使っています

670 :
>>669
とにかく片っ端から入力して、伝票を種類毎箱にぶち込む
あとでソート

671 :
ふるさと納税の確定申告やろうとして、入力の仕方が書いてあるサイトの通りに入力してるのに、源泉徴収額が違うと表示されてしまうのだが。
源泉徴収票に書いてある数値が間違っているということなのか?

672 :
会社が悪いなw
「年末調整していない」っていう選択肢使って申告したら?

673 :
>>650です。
ご回答いただいた方ありがとうございました。
基本領収書で計算したいと思います。
ちなみに3割負担の分も下一桁が違うのが多々あるのですが、それは治療費のお知らせを参考にして計算したほうがいいのでしょうか?
例えば領収書は2220円なのに、お知らせは2217円になってます。
トータル金額にしたら100円単位で変わるかもなのですが、もし計算間違えて提出したら税務署からのちのち連絡くるのでしょうか。
あと、旦那側の領収書が手元に一枚足りないようで、治療費のお知らせには載っているのもありますが、手元にない分は抜いて計算したほうがいいいでしょうか。質問多くてすみません。

674 :
>>671
自分で電卓でも使って税額を算出してみな(課税所得に税率かけりゃいいんだから)
それが源泉徴収票の税額と合ってるかい?

675 :
>>659
自分のメアドに受信通知は来ない
国税庁のサーバーに到達しなかったら
送信直後に一度だけ表示される即時通知にエラー表示される
即時通知にエラーがなければメッセージボックスに受信通知が入っている
受信通知には形式チェックでエラーがあって受理されなかったら
その旨が表示されている
何もエラー表示がなければ無事完了

676 :
>>667
無事読み込みました。ありがと

677 :
>>675
ありがとうございます。
メッセージボックスを確認したらちゃんと受信済となってました。

678 :
>>673
医療費控除は自分が負担した金額が原則
お知らせはサービスだし、自己負担額は推定を自動で入れてるだけ
領収書集計が基本

679 :
提出行こうとしたけど、土曜日休みなのね
今年からじゃない?
去年は土曜日出したような…

680 :
日曜はともかく土曜開けてたことなんてない

681 :
>>679>>680
土日受付開庁はそれぞれの税務署が決める
だから各税務署の方針で今年はいつといつ開けるか決めるから去年と同じとは限らない、もちろん毎週ではない、1ヶ月の間に土曜1回と日曜1回でつごう2回なんて税務署もたくさんなる

682 :
閉庁日対応日は国税庁が2日間を決める
対応する税務署等は国税局が決める
今年は2月24日と3月1日

683 :
たぶん>>681は市役所の確申代理受付と勘違いしてる
市役所の閉庁日対応は期間内自由に決められる
ただそれでも土曜に開くところはあまり聞かない

684 :
>>673
端数処理法則違うんでは

685 :
医療機関は10円単位の端数処理なので、医療費のお知らせと微妙に合わない、
どちらでも良いらしいが、このへんが
日本クオリティだとおもうね

686 :
>>672
そんな事やっても大丈夫なん?

687 :
>>674
直接、税務署に行くわ。その会社は悪質会社だから、税金ちょろまかしているのかもしれん。

688 :
平日に税務署に行けないので今度の祝日に開く申告書作成会場に行こうと思うのですがそこで記入書類とか置いてあるかってわかりますか?

689 :
>>1
<生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)

690 :
>>689
4.6億を65-22=43で割るとおおよそ1100万円
税金や社会保険などで年間250万は払おうから
差し引くと850万円
生活費に毎月40万円と見て年間で480万円
差し引くと370万円
これを43年で計算すれば1.6億円
定年退職の時にこれは確保できよう

691 :
ややこしいときはやはり税務局に直接当たるのが一番だね
ネットや民間に話を聞いてもいまいちわからないままだし、
結局、結論を出すの国税庁なのだから国税庁に聞くのが確実だわ
幾ら「その道の人にこれで良いと聞いた!」と言っても国税庁がノーと言えばそれまでだし

692 :
住民税スレで見たけど、弥生会計をR3年用にアプデ後に年調しちゃって基礎控除10万多く計算された源泉徴収票を発行してる会社が存在する模様
源泉税額が合ってないと表示される人は所得控除額を確認したほうがいい

693 :
それここでも話題になってるよ

694 :
会社が悪いなw
「年末調整していない」っていう選択肢使って申告したら?

695 :
>>694は誤爆なのでスルーして

696 :
>>692
これが理由か?

697 :
年末調整していないか、給与2カ所以上を選択して
源泉徴収票のとおりに所得控除を入力してみれば原因わかるよ
源泉徴収票の所得控除の合計が確定申告書の合計より10万円多ければ
ソフト設定が原因

698 :
去年、FXを始めまして、確定申告も始めてです。
結果210800円のプラスだったのですが
確定申告しないとダメですか?
面倒なのでしたくないんですが、どういう事態に
なりますか?

699 :
>>698
脱税

700 :
>>688
普通は置いてる
>>691
署に聞いても局に聞いても、あくまで対応した個人の見解ということになるから、聞いたからOKにもならない
聞いたからOKにしたいなら、署長から書面出して貰うレベルじゃないと無理

701 :
>>520
さんくす

702 :
教えてください。帝王切開で昨年出産したから医療費控除になるかと思ったのですが、一時金42万に保険会社から15万もらっています。
差額ベッド代入れて60万の出産費用でした。
それ以外で医療費7万を越えないと医療費控除にならないのでしょうか?

703 :
・所得の基因となる資産の数量
・支払確定年月又は支払を受けた年月
は空欄でもいいかい?
内訳は給与とソーシャルレンディングの分配金です

704 :
>>702
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」によって答えが変わる
?200万以上なら答えはイエス
?200万未満なら、記載金額の5%分を超えた金額が医療費控除の対象になる

705 :
>>704
そもそも差額ベッド代は医療費控除の対象にならないだろ

706 :
インフルエンザの治療と薬代
医療費控除に入れてもいいのかな?

707 :
そもそも出産の場合だと、差額ベッド代も医療費控除の対象になるの?

708 :
>>706
治療はOK
予防はNG

709 :
>>708
ありがとうございます

710 :
>>707
出産に限らず差額ベッド代も医療費控除の対象になるよ、ただし自分が贅沢したいだけで差額ベッドを指定したならべつだが

711 :
差額ベッド代
病院の都合なら保険適用
自己希望なら保険適用外

712 :
帝王切開のことで聞いたものです。みなさんレスありがとうございます。
医療費控除になると思ってたので実際計算して全く届かなくて驚きました。ショックでした。ありがとうございます。
差額ベッド代は個室になりたくて希望してなったものなので控除に入りませんね。それが14万なので入れても全く届かないのですが。。

713 :
>希望してなったものなので控除に入りませんね
よほど高額の特別室でもない限り、通常の個室程度なら入ります

714 :
>>702
差額ベッド代はよほどの理由がない限り医療費控除に入れられない

715 :
>>713
そんな基準あるん?

716 :
>>715
基準なんかないよ
個室になった理由なんてどうやって裏付け取るんだってこと
>>714
逆だよ
今時個室なんてごく一般的なことだから、特別室など非常識な金額でない限り否認されない

717 :
>>716
アホ

>>714
正解

718 :
まあ1日5千円ていどのの差額ベッドだったら税務署でチェックされることは実際にはほとんどないけどねw
ただ住民税の市のほうはしゃかりきにチェックするところもあるから要注意かなw  市でチェックするとそれは税務署にも行く

719 :
障害者控除とかも、市区町村の方が細かいしうるさいよね
寝たきりで障害者特別の申告したら、市区町村から証明書の問い合わせ入ったわ

720 :
確定申告書作成コーナーの事情所得を入力中、下記のエラーが出てしまいました。

---
TA-E01001
源泉徴収されている収入金額の合計が、【収入金額(営業等)】と【収入金額(農業)】の合計を超えています。

【収入金額(営業等)】、【収入金額(農業)】及び源泉徴収されている収入金額の入力内容を確認してください。
---

正確に入力してるつもりなんですが、どうも数字が合わないようです。
当方フリーランスで、取引先からは源泉徴収税を差し引いだ額を振り込んでもらっていて、支払調書を受け取っています。
決算書には1/1〜12/31の請求金額を記載しています。

考えられることは、
・支払調書が間違っている
・取引先が請求書記載の日付ではなく振込日で支払調書を作成している
のどちらかかなと思っています。

何か対処法はないでしょうか?

721 :
>>720
事情所得→事業所得の間違いです汗

722 :
12半ばに退職して、その後は働いていない。ボーナスが何故か年明けの支配で、源泉徴収票も年明けに貰った。
だから源泉徴収票の通りに入力しても、数字がおかしいと弾かれたのかと思う。
役所で聞くのが1番か。

723 :
>>722
年末調整はしてあるの?
「給与所得控除後の金額」欄に数字は入ってる?

724 :
>>708
便乗して教えてください。
インフルエンザの予防接種代はダメってことですよね?
病院に別件で行って一緒に予防接種もしてもらったのですが、領収書の金額が合算されている場合はそこから予防接種代を引いて計算ということでしょうか。

725 :
>>719
税務署は数年分まとめてしか調査しない
数年後に調査された時に証明書なくて追徴食らうよりはマシだろうよ

726 :
>>720
解決しました

727 :
>>724
予防接種代は一切だめ

728 :
>>723
年末調整はしてあるはず。その欄には何も記載してないです。

729 :
>>724
>>領収書の金額が合算されている場合
合算されてないはずです、別記載になっているはずです

730 :
>>728
空欄なら年末調整していません
e-Taxの「年末調整済みでない源泉徴収票」から入力してください

731 :
国民健康保険税のお知らせが市役所から届きました。転職するまでの間、国民健康保険税を払いましたが、年末調整には出しそびれました。
家族の分も合算して確定申告の社会保険の〜ってとこに記入して出して良いのでしょうか?

732 :
>>731
その家族が源泉徴収上あなたの扶養控除になってる人ならあなたの社会保険料控除に計上していいですよ
そのほかにそのあなたが扶養控除にしている家族のたとえば介護保険料なども計上していいですよ

733 :
>>732
早速の返事ありがとうございます。
親族の分を代行して確定申告の書類作りしてるんですが、昨年1月末でA社を退職して翌日からB社に就職していて源泉徴収の表からは社会保険等の金額って出ていまして、国民健康保険税はいつの分として支払ったのか謎です。
その妻は35100円払ったみたいなので2ヶ月分だと思いますが、これもずっと配偶者になっていたのでいつの分か謎です

734 :
>>730
何だ、そんな理由だったのか。ブラック企業だから何がやらかしてくれたのかと思ってました。
サンクスです。

735 :
>>733
書類作りをしている人は関係ありません、たまたま事務処理をしてあげてるだけですから

確定申告をする人、およびその扶養親族が支払った社会保険料は、領収書もしくは市役所からの国保料支払済みのハガキが来ていれば、それを証拠書類として添付して計上できます

736 :
国保も国民年金もいつの分ではなくいつ払ったか。
今回の申告は、2019年に支払ったものを書き込む。

737 :
社会保険料控除の対象となるのは同一生計親族が負担することになっている社会保険料であって
扶養親族かどうかは関係ない
また、国保料は支払った証拠書類は添付不要

738 :
扶養控除の質問お願い致します。

同居の母親77歳で年金90万円ほどの非課税で私は個人事業主の青色申告なのですが
住民票で母親が世帯主なのですが、これでも同居老親等58万円控除に入れられますでしょうか?

739 :
所得の内訳書の元号についてご質問です。
書類が平成、令和 年分となっていますが、これは31と1の両方書いたほうがいいのでしょうか?
小さなことで恐縮です。

740 :
739です。すみません、なんとなく自己解決したのですが
例えば3年前の年度分を確定申告する人もいるから、去年の1〜12月分であれば、
令和にマルをして1もしくは元(年)と書けばいいということですよね?

741 :
>>738
入れれる

742 :
被扶養者が扶養を取ることってできるのでしょうか?

743 :
>>736
役所に聞けばいつの分を払ったかわかるのかな?
手元に役所からハガキが届いてるということは年末調整には入れはぐってるってことっすよね?

744 :
>>742
取ると、被者になる

745 :
>>744
君が冗談言うから役所スレで訊き直してたぞ

746 :
iDeCoの書類は年末調整出だしちゃって無い、確定申告の時はいらないの?源泉徴収票を出せばいいの?

747 :
>>746
源泉徴収票に反映されてる

748 :
>>742
階段扶養ってことかな
可能っちゃあ可能だが所得税においてはあんま意味はないと思う

住民税では均等割が非課税になったりならなかったり

749 :
>>730
年末調整していないの欄から入力したけど、あれで大丈夫だったのだろうか。
本来年末までに貰うボーナスを退職するからなのか、年明けに貰ってるし、源泉徴収票にボーナスが含まれているのか確認しなかったのだが。

750 :
来年の確定申告から青色申告になりますので、確定申告ソフトを探しています。
不動産所得と雑所得とfxの分離課税所得の有る給与所得者にお勧めのソフトはどれでしょうか?
色々調べたところ、freee、mf確定申告、やよいの青色申告オンラインがメジャーなので、
無料期間に試した結果は、先物取引の申告まで全て完結できるのはfreeeだけの様です。
mfは分離課税からe-taxデータを出力してe-taxで申告、やよいは内訳を手書きで作成すれば、
一応分離課税の申告までできる様です。

751 :
>>741
世帯主じゃなくても大丈夫ですか!
ありがとうございました。

752 :
住宅ローン控除に必要な売買契約書と請負契約書のコピーは全ページ必要ですか?
それとも表だけで大丈夫でしょうか?

753 :
昨年の収入が17万円しかないのですが確定申告するべきなのでしょうか?
それとも市県民税申告書というのも届いているのですが、そちらを提出するべきでしょうか?

754 :
>>752
基本全ページ
印紙はってないと印紙税もとられるぞ

755 :
私と妻が2人ともふるさと納税を行いました。
医療費控除の対象となる為、妻名義で
確定申告の書類を作成し、その中には
妻が行ったふるさと納税は含めています。

私はふるさと納税のワンストップ特例だけの
申請なのですが、これで2人とも
医療費、ふるさと納税分きちんと
控除されるのでしょうか。

756 :
>>753
必要がないなら確定申告しないでいいです
市県民税申告書も提出が必要ないなら提出しないでいいです

>>755
ふるさと納税は寄附金控除なので、医療控除とは無関係です

757 :
家の隣りが税務署なんだが、スゲー人が並んでる。折り返しの行列。

例年より明らかに多い。なんでだ?

758 :
>>757
新型コロナかな?

759 :
>>757
祭日も営業してんの?

760 :
開場してるよ。
というか今日が最初の休日開場としてる税務署は多いよ。

コロナで東京封鎖になる前に義務を果たそうという意識かも。あー、あと初めての三連休で作業が進んだとかもあるのか。

いずれにせよ例年の倍くらい並んでる。目分量だが、ビックリした。

761 :
>>760
どこも一斉にやってんの?

762 :
調べたら一部だね、この一部がどこなのかをちゃんとのせて欲しいわ
一部の税務署では、令和元年分の確定申告期間中、2月24日(月・休日)と3月1日(日)に限り、日曜日・祝日等でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。

763 :
>>762
たぶん国税庁のお知らせ見たんだろ?
そのページの下に休日対応やってる署の一覧につながるリンクがあるぞ

764 :
全身防護服を来て税務署いこうかな

765 :
>>764
ぬいぐるみで

766 :
>>763
なるほど、ありがとう
ホントにごくごく一部だね、所轄しかだせないから意味ないな
不平等極まりない

767 :
ろくに調べもせずに文句ばかり言っている奴がいるな

768 :
Twitter見てたらコロナの毒性相当高いんじゃないかこれ

武漢の病院の外で大勢倒れて痙攣してる動画とか見たけどフェイクだと思ってた。

台湾で実際にそれ再現されててマジだわ
https://mobile.twitter.com/bluesayuri/status/1231587398301057025
(deleted an unsolicited ad)

769 :
>>756
返答ありがとうございます
市県民税申告書には収入が0でも0と記載して提出してくださいと記載してあります
私の場合0でもなく、20万円以上でもないのでどうしたらいいのでしょうか?

770 :
>>769
0ならば0と、1円以上あるならばその金額を書いて出すということに過ぎないと思うが

771 :
>>768
スレ違い
おまえはずっと家に引きこもっていればいい

772 :
休日開場に行ったが、3時間半掛かったよ
あれだけ混雑しているのに、子供を連れて来る夫婦が多い
申告者だけが来て、子供や不要な付き添いはなるべく連れて来ないでと告知した方が良い

773 :
>>771
おまえは呼吸困難でR

774 :
>>773
もうおまえは感染しているから安心して成仏しろ

775 :
夫婦が両方申告したきゃ連れてくるしかないだろ

776 :
>>775
別に夫婦が揃って申告に行かなくてもいい。夫か妻のどちらかが2名分の申告資料を持って行けば、普通に申告対応してくれる

777 :
E-TAX送信終了。やけに今日は重かった連休最終日にやるやつ多いからかな
一年ぶりにIE使ったWa

778 :
一家で感染したいのだろう

779 :
>>777
確定申告会場でもetaxのシステムで申告手続きやってるからな
今日は休日開場したのでその影響

780 :
親父が会場行って申告してきたってさ
休日だからかしらんけどめっちゃ混んでたらしい
俺はコロナ嫌だからパソコンで済ませたけど

781 :
子供が昨年生まれているんですが、確定申告Aの2枚目の住民税のところに書かないといけませんよね?年末調整のときに書いていてもいなくても書きますか?

782 :
>>781
2面だけじゃなく、扶養控除もできるんじゃない

783 :
>>782
年少の扶養控除はないよ
障害者控除とかに該当するなら、そっちは使えるけど

784 :
>>781
確定申告の内容は市税計算に使われるので、該当者がいるなら年末調整時に記載したか否かを問わず書いておけばOK

785 :
確定申告って企業の電話番号は記載しなくてもいいんですか?
打ちできませんができません

786 :
>>781です。
みなさんありがとうございます。子供いると市民税が少し安くなるってことですかね?出生届出してても勝手に税の部署に連絡行くわけではないんですね。

787 :
あれ住民税に関する事項っていうけど住民税も年少扶養親族が無いのは同じ
非課税の判定で年少扶養親族の数をカウントする
あとは児童手当の所得制限でもカウントされる

788 :
抗インフル薬とかエイズ薬は妊婦に使用禁止だから、今年子作りは控えたほうがいいぞ

789 :
死亡時は相続税法の関係で市町村から税務署に知らされるけど、出生時は年齢的に扶養控除にも絡まないし税務署が知るメリットないわな

790 :
確定申告会場にて

俺 「宴会で10%の消費税払ったけど食い切れなかった分詰め折りで持って帰ったからその分2ポイント分還して」
税理士 「それはできない。始めに支払った分が店で食べる予定で払ったのだから10%が税金!!(ふんすっ)」

これおかしいよね?
途中で気が変わったら店で食べても8%のままでいいんだ・・・・

791 :
>>790
おかしいこといっぱいだけど、最初に客が申告した税率を適用するしかない現場の運用
文句は国にいうことだよ

792 :
>>791
現場が混乱しないと霞ヶ関は理解しない

793 :
>>760
平日行かれん社畜どもが並んだのさ

794 :
年金生活の親の扶養内でフリーターやってます
国民健康保険料の控除は
親と自分どちらが確定申告したほうが得ですか?
親は住民税非課税です

795 :
>>794
国民健康保険料の控除は所得控除の中の社会保険料控除だぜ
で、社会保険料控除など所得控除を所得から差し引いたものが課税所得で、その課税所得に税金がかかる
非課税人間はその課税所得がないから非課税なんだが、そういう課税所得のない者からさらに所得控除を差し引く意味あると思うか?w

796 :
いや、ギリギリ103万稼いでるとこいつには住民税がかかる可能性がある

797 :
>>790
気が変わって店で食べても8%でいいから何もおかしくないが。

798 :
>>790
確定申告会場で消費税の話をしていいのは課税事業者だろ
消費者のクレームはお門違いだ

799 :
>>790
どのくらいの割合を持ち帰ったとか誰が判断するの?
後、テーブルに提供として注文したわけだし、君の主張は食べ切れないから残した分を割り引けっていうくらい乱暴なこと言ってるよ

800 :
初回の住宅ローン控除をやるので戻ってくるお金が10万近くあるんですが、仮に医療費控除もやってたらもっと戻ってくるお金が減ってたってことですよね?それなら医療費控除の対象でもやらない方が特なんですかね?

801 :
>>800
なに言ってんだかw  住宅控除は税額控除、医療費控除は所得控除だぞ

たとえばスーパー銭湯なんかによくあるが、ロッカーのカギを締める時100円かかるが、風呂から上がって帰る時その100円は返却されるて場合、一般人は100円だが何かの理由で安くなる人は50円で鍵が締まるとしよう
で、この人たちは当然のことながら一般人は100円安くなる人は50円返って来る
この返って来るきかたが住宅控除だぜ、50円の人はもともと50円に安くなってたことで損したかい?

802 :
>>801
言いたいことは判らんでもないが
気の毒なぐらい日本語が不自由だな。

803 :
確定申告です。
fx分の記入を忘れて書類を作成し、まだ提出していませんが、クレジットカードでの納付を行いました。
fx分を足して書類を作り直そうと思いますが、追加の納税額は差分をそのままクレジットカードで納付するだけでいいでしょうか?

804 :
>>801
チロルチョコのおまけで説明して!

805 :
>>803

問題ないわ

806 :
>>805
ありがとうございます。
差分(たぶん2000円程度)追加して納めておきます。

807 :
>>801
住宅控除で戻る金額が出てくるにあたって、医療費控除とかの引いたあとの所得額を使うと思うんです。確定申告Aの右側です。
となると医療費控除でさし引くものを少なくするとそれだけ税額が高くなって32番のとこに入る金額が低くなるのかなと。

808 :
2年前の医療費の確定申告をしたかどうかわからない時、今回申請した場合
もし重複していた場合は、どうなるのでしょうか?何か言われるのでしょうか?
何も言われなかったら申請していなかったということなのでしょうか?
また、去年医療費申告したのですが、他にも領収書が見つかりました。
、申請してない領収書は今回昨年度分として申請しても良いのでしょうか?
教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

809 :
年内に退職したら年末調整は自分でやらねばならんのか。
用紙提出したから、てっきりやってくれたのかと思ったのだが

810 :
>>777>>779
俺も昨日送信したけど重たくなかったな
時間が違ったのかな

811 :
>>810
普段クローム使ってて、E-TAX送信だけIEを使ったのでその影響かもしれない
いつになったら対応するんだろう

812 :
マイナンバーが分からなくてWebでは省略したから、税務署に行かなきゃならんの?

813 :
必要ない
書かない人は税務署か市役所のほうから調べるらしい

814 :
>>808
税務署に聞けば過去の申請内容教えてもらえるので、
必ず問い合わせた方が良いですよ

815 :
パソコンで申告書作成して税務署に持って行くんですが、マイナンバー確認書類の
通知書
マイナンバー記載の住民票
どちらかのコピー貼らないと受け付けてくれないかな?

816 :
>>812
そのままネットで送れば良かったわ。まあ書類持って行ったらすぐ終わるからいいか。今無職だし

817 :
>>815
写しを貼る必要はない、提示でもOK
ただし運転免許などの本人確認書類と一緒に提示すること
確定申告の手引の終わり頃に書いてあるから、pdf版の手引を見てみるといい

818 :
>>808
書類を持って申告会場に行きましょう

819 :
>>807
両パターンを最後まで計算してみなよ
医療費控除入れた方が還付の額は多くなるよ(納めた税金の額が上限だけど)
38番を忘れずに

820 :
>>817
ありがとうございました!
提示したら番号控えられるんですか

821 :
遺族厚生(国民)年金は所得の対象とされておりませんが、外国から支給される遺族年金もそうなのでしょうか。母が昨年から米国のwidow's benefitを受給しています。

822 :
>>821

国内のみです。
ちなみにアメリカの税金払っていますか?

823 :
>>821
遺族年金が非課税になるのは、日本の年金についてのみで、
外国年金は課税対象ということでしょうか。
ちなみに、確定申告義務は日本に対してのみであり、
米国に対して確定申告は行っていません。

824 :
>>822へのアンカーミスでした。

825 :
70歳の親の世帯に入ってますが自分が老人扶養控除申請することはできますか?
条件は達成してるんですが、世帯主が親です
その親を自分が老人扶養控除できるんでしょうか

826 :
>>823
https://gerbera.co.jp/blog/p01/c03/theme-2481/

827 :
>>825
世帯主という言葉は世帯の代表者という意味でしかなくて(市役所的には知らんが)、扶養の概念とは関係ありません
実態としてあなたが親を扶養しているかどうかです

828 :
>>823
外国から支給される年金は課税対象所得ですから日本で税金がかかります
支給国で税金が引かれていれば、租税条約国ならばその分を日本の税金から差し引けます

829 :
>>826
外国年金が国民年金と同じように課税対象になるのは解るのですが、
外国年金の遺族年金についても国民年金と同様な扱いになるとすれば、、
(リンク先には遺族年金については書かれておりませんが、、)
非課税ってことでいいのかなぁ。。
税務署に聞いてみます。ありがとう!!

830 :
外国税額控除

831 :
社会保険控除についてなのですが年金と国保が数カ月分滞納状態です。その滞納分を今年払ったら令和2年度分に繰越?として出来るんですか?

832 :
>>831
その通り、払った年の控除となる。

833 :
>>819
レスありがとうございます。計算してるんですが、38番は源泉徴収に出てる金額入れてますし、やっぱり医療費控除を加味しない金額の方が戻りが多いんですよね。

834 :
そんなのありえるかね
まぁ医療費控除するしないは自由なのでお好きにどうぞ(住民税にも影響するけど)

835 :
まあ、ネタだろ

836 :
てか住民税を試算しろよ
こういうので
https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/chiyoda_top.html

837 :
>>834
ありえるんですよ。所得―控除財源が5番-20番じゃないですが。で、所得は変わらず控除財源が医療費控除とか入って多くなればそこから計算される税額も減って戻りも減りますよね?ってことでして。。それだと医療費控除やらない方がお得なのかなと疑問に思いました。

838 :
ざっくりな質問ですみません
控除を全部差し引くと、所得は100万以下になりますが
計算シュミレーションで住民税計算すると年24800円かかる計算になりました
100万以下でも、必ずしも非課税になるわけではないんですか?
それとも計算ミスでしょうか

839 :
>>838
・どの辺が「ざっくりな」質問なんだろう

・計算ミスではなく、あなたの誤解。

・住民税非課税なのは、所得が35万円以下、
 つまり給与所得控除65万円を引く前の給与収入が100万円以下。
 住民税年額24,800円から逆算すると、
 あなたは多分、給与収入が120〜125万円ぐらいあるんじゃない?

・シュミレーションでなくシミュレーション(simulation)

840 :
すまん。
> 住民税年額24,800円から逆算すると、
> あなたは多分、給与収入が120〜125万円ぐらいあるんじゃない?

ここは無視してくれ。

841 :
>>838
100万以下で非課税って何のこと?

842 :
>>832
ありがとうございます

843 :
所得が100万なら課税で当たり前では

844 :
よくいわれる103万を控除後と勘違いしてるんだろ
住民税は103以外でもかかること多いけどな

845 :
2末の法人申告期限なら2/29が土曜日なら
3/2なら提出も納税はokなの?

846 :
>>845
yes

847 :
給料をもらっているアルバイト先が一つで源泉徴収票もらったけど、年調未済になってるんだけど
確定申告しなくても大丈夫だよね
20万円以上そこから給料もらってるけどそのバイト一つだけだし
年末調整頼んだのになぜか何もされてなくて
時期が過ぎてしまったので
とりあえず源泉徴収票を頼んだけどそれも頼まないと出してもらえない感じだった
面倒くさい

848 :
マンション賃貸始めて初回の確定申告で経費について質問です。
2013年契約2015年引き渡しの新築マンション
3年年住んで2019年4月退去 9月賃貸契約、青色申告申し込み済
マンション管理費は何月分から経費になるか、登記費用は今年計上できるか、減価償却は何年から計算でしょうか?
多くて申し訳ありません 確定申告が完成できるか不安です

849 :
>>847
月20万?年20万?おまえが面倒くさい

850 :
>>848
その案件で税理士入れてないんか

851 :
>>849
なんだ?こいつ気持ち悪い お前がめんどくさい

852 :
>>847
確定申告すれば所得税還付されると思うが

853 :
>>847
太っ腹な青少年よ、いい心構えだ、オーバーしてる税金なんか国にくれてやら-てんだな、いいぞいいぞ

854 :
2/17etax申請で還付金がいま入金
僅か九日ってやればできるじゃない

855 :
こんな危機的状況で、普通に確定申告をやらせるのはどうなのかな
電子申告できる人は、とうにやってるだろうし、出来ない高齢者が多いのに

856 :
【ペーパーレス政府】#森法務大臣「決裁は口頭でもOK」 安倍政権、ついに紙すら不要に ★4
https://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1582696570/

857 :
467 FROM名無しさan 2020/02/26(水) 17:26:43.34 ID:iTFRgJFJ
埼玉の税務署で感染者出たんだって

858 :
>>837
そういう場合は、戻りが最大になる様に所得税では一部だけ申告して、住民税は残りも合算して申告するんだよ。
医療費控除を全部外した時が最大なら他の控除も追加で外した方が良い場合もある。
いずれにしても住民税では所得税で外した控除を全部追加して申告すればいい。

859 :
まだ還付金こねー!
もう1か月やぞ
イータックスなのに

860 :
>>837
所得税から控除しきれない分は住民税から控除されるから、
所得税での戻りを最大にしない方がいいケースもあるから注意しろよ。

861 :
>>859

大都市圏なら時間かかるわ

862 :
e-Taxで作成中で、配偶者控除を申請しようと思っています。

妻は会社員で、昨年妊娠し、半年しか給与をもらっていないため、配偶者控除を受けられると思っていました。

入力しようとしたら、給与収入しか入力できず、自動で所得が決まり、配偶者特別控除になりました。妻の源泉徴収票で計算すると、所得は17万円なのですが、社会保険料を入力する箇所が見当たりません。

この場合、収入から自動的に所得が決まると諦めるのか、事業所得の入力欄があるので、そこだけに給与所得を入力したらいいのか、もしわかれば教えてください。

2ヶ所の税務署に相談しましたが、いずれもわからないとのことでした。

863 :
税務署の守衛のおっちゃんにでも聞いたのか?
去年の暮れに年末調整事務を初めて経験した中小企業の新入社員にでも答えられる質問だぞ。

864 :
846は税理士にお願いしないと厳しいのかな?

865 :
>>864
税務署に行けば相談にのってもらえますよ

時間によっては税理士の無料相談もありますよ

866 :
>>865
ありがとう 横だけど迷うなと気になってしまって

867 :
無料相談は不動産は対象外も多い
不動産持ってるような奴は金払って頼めってこと

868 :
>>860
ご親切にありがとうございます。が、すいません。自分の理解が全く追い付かなくてチンプンカンプンでして…もうちょっと噛み砕いた解説をさらにお願いできませんでしょうか?

869 :
>>862
配偶者控除(扶養控除)が適用できるかは被扶養者の所得控除適用前の所得で決まる
つまり、妻の社会保険料控除がいくら大きかろうが給与収入の入力だけで配偶者控除が適用できるかの判定は完結するわけだ
それで特別控除が適用されるならお前の所得が900万以上あるんだろうよ

870 :
>>848
管理費は事業開始から
登記費用はおそらく不可
減価償却は取得日から
経費として見れるのは原則"その年に事業用に支出した分"のみだよ

871 :
>>862
追記しておくと源泉徴収票上段に
支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額
の記載があると思うけど
よく言う38万円以下ってのは「給与所得控除後の金額」のところを指すのであって「給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額」のことではないからな

872 :
>>862
配偶者控除の判定は社会保険料を引く前の金額のはず
配偶者の年収が103万を超えていたら、配偶者控除にはならない

873 :
そもそも17万くらい越えてても特別控除で38万控除できるだろうに

874 :
消費税をe-taxで申告しました。
送信後のメッセージボックスに「納付情報登録依頼」がありましたが、「納付書送付依頼書」提出済でもこれは届くのでしょうか?
「納付書送付依頼書」は消費税も対象税目にしてあります。

所得税の申告ではこないのですが、これは仕様ですか?

875 :
自決しました

876 :
消費税納付って、個人法人ともに損金扱い?

877 :
補足ですが税込で仕訳を入力しています

878 :
>>876
法人個人問わず税込なら租税公課で計上して当期か翌期に損金扱い

879 :
>>878
ありがとう、自分の認識とあってて良かった・・・。
もし損金不算入だったら過去分で倒産するわ、とガクブルでしたわ

880 :
>>875
早まるな
命を大切にしろ

881 :
タヒんだ奴に言っても仕方ない

882 :
>>875
解決したなら、どう解決したのか書いていこうぜ

883 :
部外者ですがきになったので貼っておきます
自決の意味
1 自分の意志で態度・進退を決めること。「他国の干渉を排し、国民の総意で自決する」「民族自決」
2 自分の手で生命を絶つこと。自殺。自害。「ピストルで自決する」「集団自決」

884 :
>>883
自決しました
1 自己決定(肯定)
2 自己決定(否定)
3 自己解決

885 :
>>884
? 何 同じでしょ

886 :
>>884
勝手に日本語を作らないこと。国語辞書って知ってる?

887 :
>>886
>>国語辞書って知ってる?
国語辞書てのはどんなものかは知ってる、中身は見たことない

(あんたも日本語おかしいよ、国語辞書知ってるか、じゃなく、国語辞書で調べたことあるか、でしょw)

888 :
日本語はドンドン作られるんだよ
3 自己解決
これも辞書に載せたらいいだけ

889 :
>>884
>2 自己決定(否定)
2 自己決裁(否定)
の方がいいかも

890 :
自決しました
1 自己決定(肯定)
2 自己決裁(否定)
3 自己解決

891 :
スレ汚しの典型だな

892 :
古典的な自決ネタでよくそんなに遊べるわ

893 :
>>883
自己解決を「自決」って書くのが2ch内で流行ってるらしいよ
あちこちのスレで見る

既出を「がいしゅつ」って書くようなもんなんだろ

894 :
質問です。私、サラリーマンです。昨年、職場が加入していた年金基金が解散し一時金で約84万円を受け取りました。本日、確定申告をしようと思い税務署に電話したら「申告の必要無いので来なくて良い。」と言われました。信じて大丈夫ですか?

895 :
>>893
知ってるよ、スレッチ言われるんで消えます(^_^)ノ""""

896 :
>>894
(84万円―その年金のため自分が支払ってきた金額合計)<50万円
ならば確定申告の必要なし

897 :
>>894
基金解散にともなう残余財産の分配金なら、一時所得として確定申告が必要だと思うぞ。

税務署が、退職時の一時金
(分離課税の退職所得であり、金額的に非課税の可能性が高い)
と混同した可能性は無いか。

電話での問い合わせ&回答なんて、なんの言質も無いから、再確認した方が良いかもな。

898 :
>>896
厚生年金基金の従業員負担額は、基礎年金分(解散後に国民年金に移行)に充当されることが多い。
今回、解散に伴って受け取る一時金は、いわゆる代行分(基金上乗せ分)で
事業主負担に由来していることが多いから、
税法上の「収入を得るために支出した金額」とはみなされない可能性がある。

解散した基金が、まだ残務事務をしていると思うから、その点は基金に問い合わせた方が良い。

899 :
これホント?
https://i.imgur.com/oLbgEYV.jpg

900 :
確定申告が4月まで延期か

901 :
つか、税務署の申告会場を
早く閉鎖しる

902 :
>>896
50万の特別控除前が20万以上なら申告必要じゃないっけ?

903 :
振替日も延期になるかな?
明日提出しようと思っていたけど、様子見にする。

904 :
まだ公式に発表されていないが、日テレだけが報道する胡散臭さ

905 :
職員が感染して税務署が閉鎖されたら還付の遅れも必至
還付金マダカー乞食の悲鳴が上がりそうだ

906 :
>>871
>>872

回答、ありがとうございます。

給与所得控除のみで所得が決まるということですね。社会保険料は、手元に残らないのに所得に含まれるというのは、制度的に納得はいきませんが、理解しました。

907 :
キター

908 :
>>902
20万の給与所得者確定申告不要の話とはぜんぜん別の話

909 :
期間延長は間違いないよ

910 :
ニュースになったから、もう延長のつもりだ!今日は5時で帰るぞ!

911 :
【朗報】 確定申告期限 1ヶ月延長
http://leia.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1582772031/

912 :
今日から始めようと思ってた
まあ早めにやるか

913 :
>>905
そのレベルで還付金が生命線になる奴いるか?

914 :
   

史上初!国税庁「確定申告を4/16まで延長します、理由は・・・」
http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1582776691/
   

915 :
よっしゃああああああ

916 :
昨日休み取っていったのに…orz

917 :
還付申告出してから1ヶ月経つけど振込も連絡もない
書類に不備あったら連絡もなく振込もないとかありますか?

918 :
一ヶ月じゃまだまだ
大人しくまってろ

919 :
>>897
>>898
ありがとう。
電話した際、税務署が言っていたのは、「50万円を超えた2分の1が課税対象に
なる。」「超えている額が20万円に満たないので。」で言っていました。はっきりりと
言わないので「申告に行かない方がお得なの?」って言ったら「申告に来ても来なく
ても良いですよ。」と返答を受けました。午後になり隣の市の税務署に電話したところ
「一時所得扱いなので申告に来てください。」と言われました。どっちを信用して良いのやら?

920 :
>>913
生命線になることはないだろうが、
>>917のように、ここで言ってもどうにもならないのにマダカ‐マダカーっていう奴のことな

921 :
すまん。
マダカーが言いたかったんじゃなくて、知りたかったのは、不備があっても還付金が振り込まれた後に連絡が来るのか、こっちから問い合わせしない限りは何も連絡もなく還付金も振り込まれないのかを知りたかった。

922 :
「一時所得の金額」は収入金額ー支出ー50万円だろ
2分の1するのは課税標準を計算する際に行う措置
「一時所得の金額」が20万円以下なのか超えるかで判定じゃないのか

923 :
申告期限・納付期限の延長の公式発表来た
振替納税も当然1か月遅れになるんだろうね

924 :
>>922
20万円の判定は特例や繰越控除などを適用せずに計算した総所得金額等
だから総合長期と一時は2分の1後の金額だな

925 :
>>924
条文上はそう思えないけど
金額を合計する際に「・・・譲渡所得の金額、一時所得の金額・・・」だから2分の1はしないだろ
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額
(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

926 :
https://imgur.com/n0Zkt1v.jpg
https://imgur.com/5vW2Adi.jpg
日本ワロタ

927 :
ちなみに課税標準の計算において総所得金額の定義
こっちは二で「合計額の二分の一に相当する金額」と明記してる
(課税標準)
第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)
及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額

928 :
これだけは、間違いなく言える。
『1ヶ月延びましたから、ゆっくりしても大丈ヴィ。』
と言っている顧問会計事務所は、とっとと替えた方が良い。

929 :
還付申告、2回記載ミスがあって3回目を
イータックスで申請したけど、
一番最後に提出されたものを正としてくれるんでしたっけ?

930 :
>>927
基本通達121-6参照
逐条解説の説例では明確に2分の1で計算している

931 :
最後に送信したのが有効

932 :
>>929
還付の入金がされる前ならそう
ただ、申告複数回した奴は一番後回しにされるから還付時期はおそくなるぞ

933 :
ありがとう
だから入金遅いのか

934 :
やり直されると税務署も二度手間になるからな
そういう奴は後回しだ
一度やり直す奴はまたやり直す可能性も高いからな

935 :
以前期限より1週間以上余裕みて税理士から申告してもらいましたが還付入金4月下旬でしたよ

936 :
1週間前を余裕あるとか言ってる時点で劇遅。
還付なら開始1週間前に送信するんだよ。

937 :
先月紙で提出したんだけど、処理状況とか電話で確認可能ですか?

938 :
先月紙で提出したんだけど、処理状況とか電話で確認可能ですか?

939 :
やめとけ。
状況なんて分からないし、ウザいと逆忖度されそう。
そもそも何故電子申告にしなかったのか?
還付早いのは、電子申告。
神は、遅い。

940 :
>>939
めちゃくちゃ可愛い人がいるんです。
同じ日に紙出した人がもう来たみたいで。
30万超えだから後回しにされてるのかな。

941 :
まぁ、収入バレバレだからなぁ。
30万還付即運転資金のショボ個人事業主なのか
小遣い30万還付の年収2000万スーパーリーマンかで
安定公務員攻略アドバイスが180度違う。

942 :
>>941
1000万円です。

943 :
年収1000万円で、たかだか一ヶ月くらいの差の30万の還付時期が気になるのか。
俺が公務員なら貧民優先で還付するわ。それが公務マインドってやつだ。
今時の公務員には、そういう感覚は失われてるのかもしれんけど。

944 :
いや、小遣い制なんで
満額自分で使えたら還付金いらないす
いろえろ付き合いが大変で

945 :
還付金より、還付金通知のハガキに集中しろ。
一日中ポストの前で待っててインターセプトしないと嫁に見つかって還付金没収されるぞ。

946 :
e-tax で送信してPDFに印刷したものを税務署に持って行って受付印を押してもらうことは出来ますでしょうか?

947 :
>>945
優しい
一日中ではないがやってます
昼食べに帰る時、帰宅時
プラス記帳です

948 :
還付金マダカー乞食

949 :
法人の都道府県民税と市民税は確定申告書だけで良いの?
決算書とかは提出いるの?

950 :
去年の7月に会社辞めて12月にバイトを 2回ほどして今年の1月に再就職したんだが確定申告しなくちゃいけないのか?

951 :
延長キタ――(゚∀゚)――!!

952 :
>>944
税務署員に可愛い子が居るという奇跡があったのか?と思った。
それで、どうアタックするのか?取り敢えず仕事の邪魔して、名前覚えて貰う処から始めるのかと思った。

953 :
>>951
延長喜ぶ税理士:低付加価値業務に時間をかけてご満悦。阿呆
延長喜ぶ納税者:収益発生しない作業をいつまでもズルズル引き摺って喜ぶ無能。阿呆

954 :
>>952
すまない余計なこと書いてしまった。
恋愛に関して疎いことがわかった。

955 :
>>953
くだらないレスをするおまえが一番阿呆

956 :
>>945
今インターセプト完了しました!
ありがとうございました。

957 :
>>950
還付あるかもよ

958 :
去年の年収が1500万程度で
4月から転職して1800万くらいになった場合、追徴がどのくらいになるか分かりますか?
e-taxでやると結構追徴される結果になるので自分でも計算してみたいんですが

959 :
追徴?てのは意味が、地方税と合わせて43%+均等で300なら+130位じゃないの

960 :
>>959
勤め人なので源泉徴収されてるんですけど、今年初めて申告するんです
e-tax使って申告したら19万くらい追加で払わないといけないと言われたんです
実際どう言う計算されてるのかなと

961 :
>>960
給与以外に収入が有ったてことなら当然だよね
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm

962 :
935 山師さん sage 2020/02/28(金) 10:02:41.77 ID:u80a1Kzc
住民税担当者のスレは所得税の確申機関延長に伴う住民税がどうなるかで大騒ぎになってるぞ
あくまで制度は違うからな
ここで別異申告する人間は所得税の方が延長になったからといって油断してないだろうな

963 :
郵送で還付の確定申告したのですが税務署から控えが返送されました
控えしか入ってなかったのですが不備があったかどうかはまだわからないですよね?

964 :
>>963
イエス

965 :
>>963
不備はすぐには分からない、秋以降の検税という審査でチェックする
所得税は申告主義だから申告通りまず還付する
で、検税やって間違い発見したらそれから「返せ〜」来る

966 :
こういう時必ず出てくる「検税」バカ
税務大学校で習ったのか?

967 :
>>964
>>965
ありがとうございます
わからない事は電話で確認して添付の書類も何回も確認したので大丈夫だと思うのですが
還付されるまでは不安です

968 :
>>961
ありがとうございます
副業も全部源泉徴収されてるものなので、純粋にもらった給与の合計を収入金額として計算すればいいんですよね?

969 :
>>967
還付があっても安心できないと思うんだが

970 :
日本の税金は高すぎる。
政府だけが肥え太る仕組みだ。

相続税と消費税を廃止するべし。

政府は蓄えている資産650兆円を売却して借金を返すべし。

971 :
「令和2年○月○日 ○○第〇号で還付決定をいたしましたが審査の結果あなたの所得税には下記の理由で還付金が発生しないことが判明しました。
つきましてはお支払いした還付金を下記の方法で○月○日までに返納してください。 ○○税務署長」

972 :
とりあえず健康保険を日本国籍どころか日本在住ですらないガイジンに使うのはやめてくれ

973 :
国民健康保険保険は昨年96万円取られた。
今年は100万円か。
こんなの保険じゃないだろう。
不平等もいいとこだ。

同一労働同一賃金が成り立つなら、
同一サービス同一料金だろう。

最低料金の50倍以上とか差別だろう。

974 :
>>973
それだけ儲かってるのでしょ?

975 :
>>973
もうちょい稼げば国民健康保険はまだ上限があるだけマシだと思うようになるよ。
所得税率が上がるけど。

976 :
>>973
あと、社保控除で実質的に全額経費計上チックな取り扱いだし。

977 :
>>973
バカバカしいから国民健康保険を払わない人は全体の30%くらいいるよ
減免を受けてる人は40%くらい
まともに払ってる人は一部だけ

978 :
みんな国保料を払わなくなって国民皆保険が崩壊するのを期待しているみたいだな

979 :
相続した年金保険受け取り
しているが
確定申告必要かな?
あと配偶者控除はどうなるかな?

980 :
日本はおそらく世界一税金が高い。

デンマークが一番高いと言われているが相続税・贈与税がない。
したがってトータルで世界一の重税国は日本

デンマークは大学まで無償

日本は政府だけが資産を貯め込んでいる。

981 :
>>980
アメリカはリーマンも確定申告する。
日本人リーマンは会社に丸投げ。
だから恐ろしいほど税金の知識がないし、税に無関心。

これは国や政治家、官僚にとっては好都合。
アメリカが選挙で税制が重要な論点になるのはそれだけ国民の税の知識が高いから。

982 :
増税すれば官僚の権力だけが巨大化し国民は貧困化するだけ。
官僚支配国家が出来上がる。
共産党が支配する中国となんら変わらない。

983 :
>>979
相続年金は貰い始めて2年目以降は課税部分が毎年増えるから、金額によっては確定申告が必要
e-taxでその他雑収入を入力するとこに相続年金を入れる項目あるから、シュミレーションしてみれば?

984 :
>>982
残念ながら日本を筆頭に先進国はその方向へ流れつつある

985 :
アメリカ移住検討した方がいいと思うw

986 :
この時期になるとスレ違いのどうでもいいレスをする奴が湧いてくるな
この時期にわざわざ税務署に消費税廃止と安倍政治を許さないのデモに来る共産党員と同類だな

987 :
税金高すぎて頭にきてるだけ。
ろくに払ってない人は何も思わないだろう。

988 :
邪魔だからさっさと消えろや

989 :
切迫早産で入院、帝王切開で出産した場合の医療費控除について質問させてください
健保から出産一時金42万、
医療保険A社から入院給付10万、手術給付10万、
医療保険B社から入院給付10万、手術給付5万受け取りました
退院日に病院窓口で支払った総額は約55万(限度額適用認定を提示済み)ですが、
医療費明細の補てん額欄には支払額と同額の記載でいいでしょうか?
領収書には入院料、室料、分娩介助料、新生児保育料、検査・薬剤料、産科医療補償、その他という項目に金額が記載されていますが、補てんされているのは入院および手術に対してなので領収書通り明細も分けた方がいいのでしょうか?

990 :
コロナの影響で提出期限、実際どうなるんだろう?
毎年ギリギリでのびるとうれしいんだが

991 :
>>989
ご出産おめでとう。命がけの大仕事おつかれさまです。

支払総額が55万円<保険金収入が77万円ってことだよね?
医療費控除は受けられないのでは。

992 :
>>989
どうせゼロだからかかんでいい

993 :
>>989
補てんの意味を勘違いしているね。
支払った医療費が55万、保険等で補填された金額が77万。
補填された金額の方が多いから医療費控除はない。

出産一時金 補填

で検索すれば納得できるはず。

994 :
>>989
入院給付金と手術給付金の合計35万円は、支払った医療費から控除する必要がある。
出産一時金は医療費補填ではないので、無関係。
支払った医療費55万円から35万円を控除した20万円が、医療費控除の対象になる。
後は所得の5%を引けば医療費控除の金額になる。

おめでとうございます。

995 :
なるほど
出産は優遇されてるんだな

996 :
もうすぐ千ですね

997 :
>>994
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、
出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm

998 :
>>994
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
> 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、
> 出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を
> 計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

999 :
おう、カブった。すまん >>997

だれか次スレよろ

1000 :
いたなひ

1001 :
はやゎなたし

1002 :
はゎまなはさかた

1003 :
2ch.scからのレス数が1000に到達しました。

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